你好,具體哪一欄的填寫?
2019匯算清繳時,填報數(shù)據(jù):職工人數(shù)9人,工資總額是200000……這兩個數(shù)據(jù)是不是就是殘保金申報時的應(yīng)該填寫的職工人數(shù)和工資總額的數(shù)據(jù)?
所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細表,職工薪酬參照哪個數(shù)據(jù)填寫
企業(yè)工商年檢的數(shù)據(jù)填寫是按企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)填寫嗎
請教,匯算清繳年報中職工薪酬的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪個數(shù)字填寫的?謝謝
老師,匯算清繳中,管理費用職工福利費的數(shù)據(jù)填寫在哪?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
工資薪金支出
賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)稅收金額就是借方數(shù),實際支出的也是借方。
那賬載金額貸方數(shù)據(jù)跟借方數(shù)據(jù)不一致,是要調(diào)增嘛?
你好你要是計提了沒發(fā)放就要調(diào)整。
老師再問一下,那12月份工資當月計提了,但是1月份發(fā)放,這個也需要調(diào)整嘛?
用調(diào)整匯算清繳前發(fā)放的就可以稅前扣除。
不用 打錯字了不用
意思就是,工資做計提了,匯算清繳時間截止之前發(fā)放了,就可以稅前扣除的是吧
是的是這樣可以扣除對的對的。
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)。