你好,從應交稅費,營業(yè)稅金及附加里面? 可以取到增值稅? 附加稅? 印花稅? 個人所得稅等稅費
老師好,要調取四年前的財務報表數(shù)據(jù)從哪里提取?從電子稅務局里能查到嗎?
老師,我明天要去稅局辦理股東變更,要填這個表。我想請問一下,1、每股凈資產(chǎn)是從資產(chǎn)負債表里面我列出來的那個式子來取數(shù)嗎?2、本次已實現(xiàn)的收入額,是從報表里面哪里取數(shù)?3、取得股權轉讓所得時間是根據(jù)什么來填?
老師好,我們是建筑一般納稅人,存在預交稅款,工商年報中納稅總額從哪里取數(shù) 養(yǎng)老保險實際繳納金額從哪里取數(shù)
老師好,我們是建筑一般納稅人,存在預交稅款,工商年報中納稅總額從哪里取數(shù) 養(yǎng)老保險實際繳納金額從哪里取數(shù)
老師,我填匯算表6000表彌補虧損的,請問從哪里取數(shù),我看稅務局的表沒有自動出數(shù)字?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
報表里的稅金及附加僅僅是其他,不含增值稅對嗎?
你好,不含的,增值稅在應交稅費-應交增值稅下面
現(xiàn)金流量表里的支付的稅費這個數(shù)字可以完全體現(xiàn)這個稅款嗎?
資產(chǎn)負債表里的應交稅費提現(xiàn)的是?
你好,現(xiàn)金流量表不含12月的增值稅等,在次年1月繳納? 也會把上年的12月增值稅在今年繳納統(tǒng)計到里面
那12月的資產(chǎn)負債表里的應交稅費這個數(shù)字可以體現(xiàn)嗎?
資產(chǎn)負債表的只是應交稅費的期末科目余額,不是本年的實際支出金額
那就只能從賬套取數(shù)了嗎?
從賬套里面取數(shù),營業(yè)稅金及附加 ,還有應交稅費 在科目余額表點需要的科目, 可以看每個科目的明細賬,也方便統(tǒng)計
已交的,應該是應交稅費的借方本年合計對嗎?
你好,是統(tǒng)計什么報表了,需要本年實繳數(shù),還是本年的應交數(shù)據(jù) 實繳數(shù)是應交稅費的借方 比如下面的城建? 等? ?增值稅是應交稅費-應交增值稅-未交增值稅的借方
另外,產(chǎn)值和收入是一個概念嗎?
你好,收入一般指利潤營業(yè)收入,就是利潤表的收入 產(chǎn)值一般是根據(jù)生產(chǎn)的產(chǎn)量*銷售的單價+加工
實繳數(shù),這里科目沒有設置未交增值稅,有應交稅費-已交增值稅,這個科目的借方數(shù),對嗎
你好,那就是這個科目,類似未交增值稅科目
填的是工信局工業(yè)科的表
規(guī)上企業(yè)的表這邊讓填寫實繳數(shù)。就是本年的應交借方本年累計。不知道和你這個是一樣吧