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Q

老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅百分之二返還給會(huì)計(jì)人員,單位和個(gè)人分別需要繳納哪些稅?

2024-03-11 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-11 14:36

你好,企業(yè)需要交增值稅、附加稅, 個(gè)人不需要交稅。

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快賬用戶1299 追問(wèn) 2024-03-11 14:37

如果企業(yè)一直是虧損,增值稅有留底,也要申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-11 14:37

你好,你有留底,可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。

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快賬用戶1299 追問(wèn) 2024-03-11 14:38

就是也必須要在銷項(xiàng)稅的附表一中申報(bào)收入對(duì)吧,那是按百分之多少的稅率申報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2024-03-11 14:40

你好,6%一般計(jì)稅里面填寫(xiě)

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快賬用戶1299 追問(wèn) 2024-03-11 14:41

比如我是6300元的個(gè)稅返還,那是不是用6300-6300/1.06=356.60元是銷項(xiàng)稅對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-11 14:42

是的,對(duì)的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2024-03-11 14:42

6300/1.06乘以6%按照這個(gè)來(lái)的

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快賬用戶1299 追問(wèn) 2024-03-11 14:47

好的,我前兩年的也沒(méi)申報(bào),那這次一起申報(bào)沒(méi)關(guān)系的吧,因?yàn)橐恢笔翘潛p,也沒(méi)繳稅,要是以后查起來(lái),也有個(gè)說(shuō)法,已經(jīng)申報(bào)了

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齊紅老師 解答 2024-03-11 14:49

如果稅務(wù)局不查,沒(méi)有關(guān)系。

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齊紅老師 解答 2024-03-11 14:49

因?yàn)槟愕募{稅義務(wù)晚了。

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快賬用戶1299 追問(wèn) 2024-03-11 14:50

因?yàn)橐恢笔怯辛舻椎?,所以我想這次一并申報(bào),也不會(huì)存在滯納金的

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齊紅老師 解答 2024-03-11 14:51

你好,稅務(wù)局不查沒(méi)有問(wèn)題

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快賬用戶1299 追問(wèn) 2024-03-11 14:51

我問(wèn)一下,如果這個(gè)2%的個(gè)稅返還不給到個(gè)人,還是放公司賬戶,需要繳納哪些稅?

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齊紅老師 解答 2024-03-11 14:54

增值稅、附加稅、所得稅。

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快賬用戶1299 追問(wèn) 2024-03-11 14:56

那給到個(gè)人少繳所得稅對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-03-11 14:58

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶1299 追問(wèn) 2024-03-11 14:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-11 15:00

不用客氣,工作愉快。

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你好,企業(yè)需要交增值稅、附加稅, 個(gè)人不需要交稅。
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如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 附加稅小微減半6%
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