同學(xué)你好,稍等看一下
我是我們公司的出納,對(duì)這些不懂,今天老板問(wèn)我說(shuō)他有朋友來(lái)要用我們公司來(lái)做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬(wàn),他讓我算一下對(duì)方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無(wú)從下手,老板說(shuō)收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對(duì)方應(yīng)該開(kāi)多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅應(yīng)該交多少,我不會(huì)算,對(duì)方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤(rùn),老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
老師,我們車(chē)隊(duì)有時(shí)候業(yè)務(wù)多忙不過(guò)來(lái),會(huì)找車(chē)的車(chē)?yán)?,我們收取一定的服?wù)費(fèi),這部分是沒(méi)有票的,我如果做無(wú)票收入得話稅率是按服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)走,還是按9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)走合適
老師,你好,我們公司是一般納稅人,有個(gè)二手車(chē)想賣(mài)給公司員工,我們需要交多少的增值稅,按照幾個(gè)點(diǎn)來(lái)交?
老師,您好!我們有一個(gè)客戶有一筆26萬(wàn)的費(fèi)用按之前的約定是給私賬,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)公賬要求開(kāi)發(fā)票,稅點(diǎn)她們承擔(dān),我們?cè)鲋刀惖亩惵适?%,我們收多少稅點(diǎn)合適?謝謝!
公司開(kāi)100萬(wàn)的建筑工程發(fā)票,稅率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票來(lái)抵增值稅(是增值稅專用發(fā)票能抵多少,怎么抵扣?)和企業(yè)所得稅,交多少稅才合情合理?進(jìn)項(xiàng)票是6個(gè)點(diǎn)的請(qǐng)問(wèn)開(kāi)多少合適?
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
好的,謝謝老師
沒(méi)有成本票就比如收入1000元,那增值稅1000*9%=90.附加稅90*12%=10.8.企業(yè)所得稅(1000-10.8)*25%=247.3.如果有印花就加印花 .合計(jì)稅金98+10.8+247.3=356.1 稅率356.1/1000=35.61%. 有成本票就如果有800成本票,并且稅率也是9%可抵扣,那就是增值稅(1000-800)*9%=18.附加稅18*12%=2.16.企業(yè)所得稅(1000-800-2.16)*25%=49.46.合計(jì)稅金18+2.16+49.46=69.62.稅率69.62/1000=6.962%
好的,謝謝老師
不客氣的,工作順利,麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)