你好,應(yīng)當(dāng)會按照視同內(nèi)銷,銷項是13%,然后進項稅可以抵扣
您好老師,我們是一般納稅人,我想問一下,在沒有進項票的情況下,我們開銷項出去,是不是就要全額繳稅?。坷U稅后,從進銷存角度來看,缺的這個票還需要補進來嗎?
老師你好!問一下,我們用自購的貨當(dāng)做禮品送給客戶了,這個進項稅額要不要轉(zhuǎn)出,或者要不要視同銷售
老師,給 領(lǐng)導(dǎo)充值 飯卡不能抵扣,要進項稅轉(zhuǎn)出。但是這種情況還要作為 視同銷售 處理嗎?要按發(fā)票上不含稅金額 乘以稅率 計算出 銷項稅額 嗎?供應(yīng)商開票開的是服務(wù)費。
老師,你好,幫我看看我這個筆記是否正確?除了外購貨物對內(nèi)用于集體福利,個人消費進項稅額轉(zhuǎn)出,剩下的全部視同銷售,對嗎
老師,你好,幫我看看我這個筆記是否正確?除了外購貨物對內(nèi)用于集體福利,個人消費進項稅額轉(zhuǎn)出,剩下的全部視同銷售,對嗎
一般納稅人,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地稅每個月都申報嗎?
你好,現(xiàn)在有個問題!我們這邊是全盤賬,也只有一套賬,但是因為業(yè)務(wù)原因,比如說當(dāng)月的收入,跨年跨月開票的都有,所以按照每個月開票收入申報增值稅就有點不好區(qū)分 所以,我們每個月都按照當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入申報稅,比如說7月份開票收入自動彈出來50萬,實際7月賬面主營業(yè)務(wù)收入80萬,我就會把30萬計入未開票收入里面。每個月都是這樣,按照實際賬面主營業(yè)務(wù)收入申報稅費,這樣合理嗎?
老師,我們公司是食堂收入,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想核算單人用餐成本,應(yīng)該從哪些思路入手?早餐和晚餐人數(shù)不固定,經(jīng)常買的米和雞蛋這類早餐也用,午餐也用,怎么核算
老師 我在一家汽貿(mào)公司剛上班,他們是手工賬,我想用財務(wù)軟件做賬,可以從7月份開始用財務(wù)軟件嗎,還是必須得從1月就是年初開始做賬
施工項目,如果甲方要開9個點的稅,我們公司實際需要交多少點的稅
誤多開了一張發(fā)票,然后又紅沖了,怎么做賬?
公司員工不交社保,對公發(fā)工資申報個稅可以嗎?
老師,公司從養(yǎng)殖場購買雞蛋再賣出去,有沒有什么優(yōu)惠政策
刑法為什么調(diào)節(jié)的社會關(guān)系最廣泛
老師好,非營利性企業(yè)固定資產(chǎn)6年未做計提折舊,而且初建時票據(jù)不全,只有只項分類的資金合計,現(xiàn)在要做計提折舊,要怎么做呢
明白了,現(xiàn)在稅務(wù)局其實是認定我們是外銷,只是出口退稅不符合政策對嗎?所以進項轉(zhuǎn)出是這個意思嗎?
你好,這也是最好的結(jié)果了? 按照你們把貨物銷售給國內(nèi)企業(yè),出口退稅是不給退的,進項正常抵扣,具體還要看稅務(wù)局的態(tài)度