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老師,你幫我看一下這個情況不符合以后除了進項稅額轉(zhuǎn)出外,銷項0稅率還需要視同內(nèi)銷嗎?

老師,你幫我看一下這個情況不符合以后除了進項稅額轉(zhuǎn)出外,銷項0稅率還需要視同內(nèi)銷嗎?
2024-03-08 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-08 08:56

你好,應(yīng)當(dāng)會按照視同內(nèi)銷,銷項是13%,然后進項稅可以抵扣

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快賬用戶6686 追問 2024-03-08 09:03

明白了,現(xiàn)在稅務(wù)局其實是認(rèn)定我們是外銷,只是出口退稅不符合政策對嗎?所以進項轉(zhuǎn)出是這個意思嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-08 09:06

你好,這也是最好的結(jié)果了? 按照你們把貨物銷售給國內(nèi)企業(yè),出口退稅是不給退的,進項正常抵扣,具體還要看稅務(wù)局的態(tài)度

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你好,應(yīng)當(dāng)會按照視同內(nèi)銷,銷項是13%,然后進項稅可以抵扣
2024-03-08
您好: 您的理解正確!
2022-08-02
在嗎?老師,幫我看看
2022-08-02
您好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷好,把進項抵了 如果外貿(mào)企業(yè)部分貨物的出口退稅率為零,國家明確規(guī)定不予退(免)增值稅的貨物視同內(nèi)銷,可以進行抵扣.依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷貨物進項稅額抵扣有關(guān)問題的通知》規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)購進貨物后,無論內(nèi)銷還是出口,須將所取得的增值稅專用發(fā)票在規(guī)定的認(rèn)證期限內(nèi)到稅務(wù)機關(guān)辦理認(rèn)證手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定辦理抵扣. 出口退稅率為0.可以有兩種辦法處理一種是申報免稅,進項稅金做進項轉(zhuǎn)出.第二種是視同內(nèi)銷,按內(nèi)銷計提銷項稅金,進項可以做抵扣
2024-04-12
1. 外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷的貨物,其國內(nèi)運輸運費可以憑借出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明進行進項抵扣。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第24號)規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)發(fā)生原記入出口庫存賬的出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物征稅的,應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機關(guān)申請開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。申請時需填報《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明申報表》,并提供增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、進貨分批申報單、出口貨物退運已補稅(未退稅)證明原件及復(fù)印件、內(nèi)銷貨物發(fā)票(記賬聯(lián))原件及復(fù)印件以及主管稅務(wù)機關(guān)要求報送的其他資料。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在取得出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的下一個增值稅納稅申報期內(nèi)申報納稅時,以此作為進項稅額的抵扣憑證使用。 2. 這種情況下,不需要視同內(nèi)銷。 如果出口企業(yè)無法取得進項發(fā)票,不能退稅但已開了免稅發(fā)票,可按照免稅政策進行處理,無需視同內(nèi)銷。但需注意的是,企業(yè)應(yīng)確保免稅申報的相關(guān)操作符合稅務(wù)規(guī)定。
2024-08-15
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