可以的,可以這么做的
甲銷售給乙貨物的同時(shí),給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi),后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個(gè)分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
我們是受托再委托出去的國際貨運(yùn)代理服務(wù),收到的貨款是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 付出去的代理費(fèi)是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款嗎
實(shí)際運(yùn)費(fèi)比報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)少 比如 報(bào)關(guān)單保費(fèi)50 運(yùn)費(fèi)是80現(xiàn)在實(shí)際只支付保費(fèi)20 ,保費(fèi)先收到發(fā)票入賬 借:其他應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 ?,F(xiàn)在多部分沖減銷售費(fèi)用 借:應(yīng)付賬款 20 借:其他應(yīng)付款110 借:銷售費(fèi)用-110 貸:銀行存款20 不知道這樣寫分錄行不行?
實(shí)際運(yùn)費(fèi)比報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)少 比如 報(bào)關(guān)單保費(fèi)50 運(yùn)費(fèi)是80現(xiàn)在實(shí)際只支付保費(fèi)20 ,保費(fèi)先收到發(fā)票入賬 借:其他應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 。現(xiàn)在多部分沖減銷售費(fèi)用 借:應(yīng)付賬款 20 借:其他應(yīng)付款110 借:銷售費(fèi)用-110 貸:銀行存款20 不知道這樣寫分錄行不行?
經(jīng)營范圍有這些:無船承運(yùn)業(yè)務(wù);從事國際集裝箱船、普通貨船運(yùn)輸;航空運(yùn)輸貨物打包服務(wù);航空運(yùn)輸設(shè)備銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);運(yùn)輸貨物打包服務(wù);裝卸搬運(yùn);國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;國際貨物運(yùn)輸代理;水路普通貨物運(yùn)輸;道路貨物運(yùn)輸(網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn));技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;國際道路貨物運(yùn)輸;道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物) 可以開報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么