你好匯算清繳時扣除那里填寫6萬。
老師你好,個體工商戶經(jīng)營所得匯算清繳在哪里申報啊
客戶是一個個體工商戶,每月給法人報的有個稅,經(jīng)營所得已經(jīng)匯算清繳了,那法人的工資那一部分還需要做個人所得稅匯算清繳嗎?
老師,個體戶經(jīng)營所得匯算清繳我填了這個60000填寫在投資者減除費(fèi)用里,跳出來這個
老師,一個人他在別處上班,有工資,他還有個個體工商戶,每年扣除60000已經(jīng)在工資個人所得稅中扣除了,那年度經(jīng)營所得匯算清繳時還可以扣除60000嗎
老師,同一個法人名下有4家個體工商戶,我現(xiàn)在做個體經(jīng)營所得匯算清繳,需要合并收入,請問,我在哪家云匯算清繳呢?每家都做,每家的收入都填4家個體的合計(jì)數(shù),是嗎?這是我第一次做個體經(jīng)營所得匯算清繳,謝謝。
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨(dú)入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
是第九允許扣除的個人費(fèi)用及其他扣除嗎?填60000?
“投資者減除費(fèi)用”是可以手工修改的,您點(diǎn)擊左側(cè)“年度匯繳申報”,雙擊打開投資者信息,在表格第42欄“(一)投資者減除費(fèi)用”欄次,您根據(jù)實(shí)際情況選擇“60000”或者“0”即可;