你好,同學(xué) 借管理費(fèi)用 貸庫存商品或者原材料
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來,也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購買時(shí)的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來,也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購買時(shí)的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
我公司加工制造業(yè),加工的鐵鑄件。加工過程中產(chǎn)生的工廢品會(huì)當(dāng)廢鐵賣掉。我們公司用的金蝶旗艦版,現(xiàn)在倉管在做處理是這樣的:外購入庫-生產(chǎn)領(lǐng)料,產(chǎn)生廢品后處理廢鐵,就是生產(chǎn)領(lǐng)料再?zèng)_減(做紅字),然后又做一個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)料的正數(shù),這樣能行嗎?關(guān)于這個(gè)問題,一直沒整清楚,麻煩老師再講一下,謝謝!
#問題#請(qǐng)問有一個(gè)客戶預(yù)付我們訂金生成產(chǎn)一批樣品,是食品的,現(xiàn)在這批樣品已經(jīng)過期,客戶沒有拿走,這批我們已經(jīng)內(nèi)部申請(qǐng)報(bào)廢處理,然后客戶預(yù)付的訂金怎么處理呢,到現(xiàn)在我還掛在預(yù)收里
老師,我單位藥品批發(fā)企業(yè),有一批藥品過期要銷毀,先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢,然后在計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是管理費(fèi)用?還有這個(gè)憑證后面附件是怎么做,需要設(shè)么證明的材料嗎?
土地使用稅開始繳納的時(shí)間可以延后執(zhí)照稅務(wù)登記日期幾個(gè)月嗎?
老師A公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)到B公司下面,我們是做加工型企業(yè),如果開票給A,再由A開票給B可以嗎
老師,公司股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),未分配利潤(rùn)是正數(shù),實(shí)收資本只有530萬,注冊(cè)資本1000萬,注冊(cè)資本就是股權(quán)的原始價(jià)嗎?轉(zhuǎn)讓股權(quán),怎么看是不是平價(jià)呢?
老師,個(gè)人所得稅應(yīng)交稅費(fèi)科目借方余額170.46,核對(duì)了每個(gè)月繳納的稅款和個(gè)稅一致,但是具體哪個(gè)月的錯(cuò)了,還沒有核對(duì),出來,但是判斷是多計(jì)提了工資,能否直接在25年8月沖減管理費(fèi)用
老師這里是不不是錯(cuò)了,非合并長(zhǎng)期股權(quán)投資,股的手續(xù)費(fèi)應(yīng)該沖資本公積,不能不成本。
老師,主辦會(huì)計(jì)讓發(fā)員工7月工資前做個(gè)總的付款申請(qǐng)單,可以在電腦上填好打印出來簽字嗎?申請(qǐng)人填誰比較合適?
城鎮(zhèn)土地使用稅繳納時(shí)間可以在稅務(wù)登記時(shí)間延后幾個(gè)月嗎?
員工工作餐費(fèi),應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi),還是應(yīng)付職工薪酬里面的福利費(fèi)
公司發(fā)工資是,分開發(fā)好,還是一次性發(fā)好?那個(gè)員工扣個(gè)人所得稅低一點(diǎn)?
您好老師我們是物業(yè) 公司,對(duì)方給我們簽訂了電梯維修合同,附件有更換的配件,那對(duì)方給我們開發(fā)票時(shí),直接開具勞務(wù).修理行嗎