您好,一季度報(bào)稅的時(shí)候,先匯算清繳才能在一季度的時(shí)候彌補(bǔ)虧損
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)榈谝患径戎鳡I(yíng)業(yè)務(wù)虧損,有營(yíng)業(yè)外收入,總利潤(rùn)盈利,彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過(guò)來(lái),才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
小規(guī)模納稅人,2023年第一季度盈利50萬(wàn),去年是虧損,截止2023年第一季度未分配利潤(rùn)約-300萬(wàn)。目前未做匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)第一季度一定得繳企業(yè)所得稅了是嗎?
如果2022年度是虧損的,2023年第一季度是盈利的,如果本年第一季度不想交所得稅的話,是不是要先做完2022年度匯算清繳?(假如去年的虧損能彌補(bǔ)今年第一季度的盈利)
第一季度虧損20000,第一季度沒(méi)有交企業(yè)所得稅,第二季盈利9000,第二季需要交企業(yè)所得稅嗎?看一年虧損11000,第二季是先交還是不交啊
老師,小規(guī)模個(gè)人企業(yè)4季度盈利后彌補(bǔ)去年虧損夠交企業(yè)所得稅對(duì)不對(duì),如果一季度盈利,一季度交稅時(shí)彌補(bǔ)虧損不?現(xiàn)在4季度彌補(bǔ)虧損狗不用納稅,納稅調(diào)增后也虧損企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是不是也不用交企業(yè)所得稅,謝謝老師
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
怎么查這個(gè)公司有沒(méi)有注銷(xiāo)
農(nóng)業(yè)公司綠化設(shè)計(jì)費(fèi)這個(gè)要分 攤嗎,按多長(zhǎng)時(shí)間分?jǐn)?,怎么做分錄?/p>
老師:我想問(wèn)問(wèn),企業(yè)必須支付 住房公積金嗎?
老師,您好,我們公司根據(jù)單位管理制度給不用崗位個(gè)人報(bào)銷(xiāo)話費(fèi),這個(gè)發(fā)票是個(gè)人的,可以企業(yè)所得稅前扣除嘛
老師你好,我公司是一家商貿(mào)企業(yè)(經(jīng)銷(xiāo)商),我公司無(wú)車(chē)輛,是第三方承運(yùn),公司供應(yīng)商要求拉貨車(chē)輛必須裝有GPS,費(fèi)用由我公司承擔(dān),我該計(jì)入什么科目?
老師好,固定資產(chǎn)是當(dāng)月增加,當(dāng)月不計(jì)提折舊,下月計(jì)提折舊,那當(dāng)月減少的,當(dāng)月還計(jì)提折舊嗎
購(gòu)買(mǎi)方已抵扣發(fā)票,但有退貨,要求我們紅沖。紅字信息表應(yīng)該是購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě),但是購(gòu)買(mǎi)方讓我們填,有什么影響嗎?
你好老師,所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬下面明細(xì)有工資,職工教育經(jīng)費(fèi),社保(單位承擔(dān)),公積金(個(gè)人承擔(dān))。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候A105050這個(gè)表都需要填嗎?第9行住房公積金是個(gè)人承擔(dān)的嗎?第10行14行養(yǎng)老和醫(yī)療都是填個(gè)人承擔(dān)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目管理公司小規(guī)模暫估的成本票,需要開(kāi)進(jìn)什么發(fā)票來(lái)
也就是說(shuō)先匯算清繳,在申報(bào)一季度所得稅?
沒(méi)錯(cuò)的,就是這個(gè)意思的
匯算清繳后,比如一季度的盈利10萬(wàn),去年虧損20萬(wàn),就可以彌補(bǔ)虧損,一季度就可以不繳納企業(yè)所得稅?
對(duì),可以彌補(bǔ)虧損了,就不需要交了
明白啦!謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝