你好 沒有收入的嗎 0申報(bào)就可以的
老師您好:我單位是一般納稅人服務(wù)業(yè),疫情期間享受免稅政策,增值稅發(fā)票勾選不抵扣,增值稅申報(bào)表二怎么申報(bào)?
老師您好,一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表,當(dāng)期勾選認(rèn)證的發(fā)票都需要當(dāng)期抵扣嗎?我們公司還沒有銷售收入,也沒有開發(fā)票
一般納稅人,有費(fèi)用支出無銷項(xiàng)發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒勾選要零申報(bào),但是在稅務(wù)平臺(tái)增值稅申報(bào)表表三顯示沒認(rèn)證,我該怎么操作?
增值稅一般納稅人報(bào)表選擇,我需要勾選哪些申報(bào)表
一般納稅人,做賬還沒有完成,財(cái)務(wù)報(bào)表還沒有申報(bào),可以先勾選抵扣發(fā)票,把增值稅申報(bào)了嗎
申請個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請嗎?
公司注冊地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報(bào)2024年12月個(gè)人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費(fèi),繳費(fèi)多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報(bào)好,但是截止2025年5月份了多繳的費(fèi)用還沒退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財(cái)務(wù)報(bào)表。2025年等多繳納的個(gè)稅退回時(shí),再在2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時(shí),需要把多繳的費(fèi)用填報(bào)上去嗎?需要的話,怎么申報(bào)
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?
申請個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,申請高新技術(shù)需要多久,認(rèn)定條件是啥
個(gè)人征信查詢付費(fèi)才能解鎖風(fēng)險(xiǎn),有風(fēng)險(xiǎn)一定是有問題嗎?手機(jī)清理還提示風(fēng)險(xiǎn)呢,一定是手機(jī)中毒嗎,是不是為了吸引眼球的
老師,有沒有大型商場賬務(wù)處理的學(xué)習(xí)資料呢
在兩個(gè)公司都領(lǐng)了工資,個(gè)稅怎么報(bào)
現(xiàn)金日記帳怎么記,怎么出具報(bào)表
現(xiàn)在想更正24年4季度的報(bào)表和預(yù)繳,需要補(bǔ)繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費(fèi),包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分,我要怎么剔除,只補(bǔ)需要補(bǔ)繳的那部分呢,已交稅費(fèi)那里也沒有辦法填,是不是點(diǎn)申報(bào)那里就會(huì)自動(dòng)抵扣之前已交的呢
就是我要先做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呀
沒有不勾選 銷項(xiàng)有填寫附表一 其他的打開保存