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老師我在23年12月申報的增值稅比如是1000元,在24年1月2月都沒有開發(fā)票,但是我看主表的25欄27欄30欄顯示的是12月份交的稅款1000元,這樣正常嗎?

2024-03-01 11:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-01 11:34

同學(xué)你好 這個正常的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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