你好! 2015 年未確認(rèn)融資費(fèi)用的攤銷(xiāo)金額=(1600-212)×6%=83.28(萬(wàn)元); 2015 年 12 月 31 日長(zhǎng)期應(yīng)付款的攤余成本=(1600-400)-(212-83.28)=1071.28(萬(wàn)元)。
老師,長(zhǎng)期應(yīng)付款的攤余成本為什么是這樣算? 攤余成本不就是賬面價(jià)值嗎?
老師,第3問(wèn)為什么是1600-212?算長(zhǎng)期應(yīng)付款的攤余成本時(shí)為什么要減掉212-83.28?
老師,162題的第三問(wèn),計(jì)算現(xiàn)金余缺,為什么不減去長(zhǎng)期借款的利息?。?/p>
qwq老師這題的交易性金融資產(chǎn)的成本怎么算啊第三小題的
第三小題,如果2016年繼續(xù)計(jì)算,未確認(rèn)融資費(fèi)用及2016.12.31長(zhǎng)期應(yīng)付款的攤余成本。怎么算?
2023年第三季度,全國(guó)流通中現(xiàn)金供應(yīng)量期末值環(huán)比增量為9月末減6月末,那么要怎么說(shuō)才能做到讓7,8,9月減4,5,6月?
老師,請(qǐng)問(wèn)我1月份在把“在建工程”結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時(shí)候,漏了一部分沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),然后2.3月份計(jì)提的折舊也少計(jì)提了,怎么辦?
老師,小規(guī)模4月開(kāi)了50萬(wàn)專(zhuān)票,5月做賬時(shí)需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎? 然后需要計(jì)提附加稅嗎?
總部財(cái)務(wù)交接整個(gè)財(cái)務(wù)掌管的所有事情給我,我應(yīng)該注意那些事情
老師你好,就是開(kāi)的通行費(fèi)的票可以抵專(zhuān)票的稅嗎
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售不銹鋼筷子被消費(fèi)者投訴到工商局,說(shuō)不銹鋼沒(méi)有生產(chǎn)日期怎么處理
老師你好,財(cái)務(wù)專(zhuān)用章什么時(shí)候用
老師,自用的房產(chǎn)是按什么繳納房產(chǎn)稅的?
您好,員工工資4月12000,5月發(fā)放4月的工資,但是5月我們資金緊張,不能按時(shí)發(fā)放,什么時(shí)候有錢(qián)什么時(shí)候發(fā),這種情況5月是申報(bào)12000還是0申報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)毛利260萬(wàn)元,企業(yè)所得稅繳納多少?小微企業(yè)
謝謝老師,但是長(zhǎng)期應(yīng)付款的攤余成本我沒(méi)看懂,2015是第一年,為啥還要減400呢,不應(yīng)該是1600-212+83.28嗎
老師,麻煩能稍微快一點(diǎn)回復(fù)嗎
同學(xué)你好,老師在的。
你好,當(dāng)年年末不是還付一筆400么
我的理解是,2015年年末才開(kāi)始付第一筆,所以就不應(yīng)該減400,2015年的就應(yīng)該是1600-212+83.28
你好!年末付了就應(yīng)該減掉,長(zhǎng)期應(yīng)付款賬面余額就是1200了呀
2015是第一年年付的,那第一年沒(méi)得減呀,不應(yīng)該是2016年的時(shí)間減去這400嗎
你好,其余款項(xiàng)自當(dāng)年年末起分4次每年年末支付400萬(wàn)元。 長(zhǎng)期股權(quán)投資入賬1600萬(wàn),上面這句話(huà)不是說(shuō)15年末付了400么,那么年末長(zhǎng)期股權(quán)投資期末賬面余額不是1200么