你好,咱做的是內(nèi)賬嗎?

請(qǐng)問(wèn)老師,建筑業(yè)中的材料購(gòu)買業(yè)務(wù),實(shí)際付款的金額少于增值稅專票的金額,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?是先按照正常的票面金額分別確認(rèn)成本和進(jìn)項(xiàng)稅額,再做一筆分錄,將少付的金額做營(yíng)業(yè)外支出,同時(shí)將對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出嗎?如果這樣處理不對(duì),麻煩老師給講講應(yīng)該怎么處理,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒(méi)到的時(shí)候,我不是就先做了,借預(yù)付,貸銀行。然后我這個(gè)是有材料的,就會(huì)有入庫(kù)單,剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說(shuō),先暫估入庫(kù),那我不是就要,借原材料(這個(gè)材料就是含稅的進(jìn))貸應(yīng)付-暫估。那我這時(shí)候出庫(kù)單也來(lái)了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時(shí)候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個(gè)不是就對(duì)不上了。等后面我收到發(fā)票的時(shí)候,我就要先把前面入庫(kù)的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫(kù)。然后這個(gè)出庫(kù)的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫(kù)的。天哪,這樣有別的辦法嘛
1、工程完工60%結(jié)算時(shí)結(jié)算單金額109萬(wàn),借:應(yīng)收賬款109 貸:工程結(jié)算109這個(gè)“工程結(jié)算”是含稅還是不含稅的?如果是含稅,那完工100%開(kāi)票的時(shí)候,又該怎么做會(huì)計(jì)分錄?是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:工程施工—毛利 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這樣最終工程結(jié)算和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就不等了?而且工程施工毛利這部分就含稅咯?是不是應(yīng)該沖工程結(jié)算,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:工程施工—毛利 借:工程結(jié)算(稅金部分) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 2、比如工程完工60%結(jié)算單金額109萬(wàn),借:應(yīng)收賬款100 貸:工程結(jié)算100這個(gè)“工程結(jié)算”不含稅?那完工100%開(kāi)票的時(shí)候,又該怎么做會(huì)計(jì)分錄?是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:工程施工—毛利 借:應(yīng)收賬款(稅金部分)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這樣工程結(jié)算和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就相等,請(qǐng)麻煩幫我問(wèn)問(wèn)老師這兩種方法哪種合適一些?或者兩種都不對(duì)?正確的方法又是怎樣?
請(qǐng)問(wèn)一下,我們是做建筑的,有一個(gè)木工班組,這個(gè)木工班組在實(shí)際內(nèi)部結(jié)算是按包工包料來(lái)結(jié)算的,在外賬中是材料 和人工分開(kāi)的,實(shí)際內(nèi)部結(jié)算是不含稅價(jià)來(lái)結(jié)算,比如不含稅100萬(wàn),外賬中材料是開(kāi)木方的發(fā)票(13%專用發(fā)票),比如人工20萬(wàn),材料 80萬(wàn),人工是申報(bào)個(gè)稅來(lái)做成本,那這樣我同對(duì)方結(jié)算我是不是還是按100萬(wàn)支付給他,材料80萬(wàn),20萬(wàn)人工,材料最后我要支付給7%的稅點(diǎn)給他,因?yàn)槲业挚哿?3%,材料這塊是不是按發(fā)票金額來(lái)算他的結(jié)算價(jià)
開(kāi)發(fā)票含稅5.16萬(wàn)元,增值稅0.31附加稅。0.04萬(wàn)元印花稅0.001萬(wàn)元企業(yè)所得稅0.089萬(wàn)元掛靠管理費(fèi)0.089萬(wàn)元收到工程款4.46萬(wàn)元,付款3.26萬(wàn)元,工程施工材料0.67萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做,拜托。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做,工程結(jié)算收入是開(kāi)票金額嘛?成本是工程施工材料金額嘛,那這樣我的利潤(rùn)就不對(duì)了,我只是管理費(fèi)用的收入其他都是掛靠方出
zhubo從另一個(gè)公司跳槽到我們公司,對(duì)方讓我們付款給他們,他們開(kāi)的是現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師,那我9末的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀,我剛接手,做賬的時(shí)候采購(gòu)和銷售商品的時(shí)候都直接把應(yīng)交增值稅銷和進(jìn)項(xiàng)放進(jìn)去了,結(jié)果我們家不給客戶開(kāi)發(fā)票,供應(yīng)商也沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅咋
單位銷項(xiàng)發(fā)票不開(kāi),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方這個(gè)月的還沒(méi)及時(shí)給開(kāi),我應(yīng)該怎么算這個(gè)月的增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級(jí)還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)派出所、稅務(wù)所、工商所作出的行政行為不服,被申請(qǐng)人是誰(shuí),復(fù)議機(jī)關(guān)是誰(shuí)?
老師,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢(qián)。要收多少
@董孝彬老師你好,我來(lái)報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過(guò)了,特意前來(lái)感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后


對(duì)的,是內(nèi)賬
那你就按老板這個(gè)口徑統(tǒng)計(jì)就行了。你入賬是不含稅的,統(tǒng)計(jì)的成本也按不含稅統(tǒng)計(jì)。
然后你那個(gè)稅款單獨(dú)記一下,這樣也有總的數(shù)據(jù)能對(duì)上。
內(nèi)賬就是按照老板的意思進(jìn)行處理就行。