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老師,去年12月有個暫估,去年第四季度的報表已經(jīng)報了,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,暫估沒有發(fā)票,在匯算清繳的時候如何處理呢?

2024-02-28 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-28 18:20

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額 實際有業(yè)務(wù)的嗎?

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快賬用戶2503 追問 2024-02-28 18:21

實際沒有,就是暫估

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齊紅老師 解答 2024-02-28 18:22

那你賬上需要紅沖借應(yīng)付賬款貸,利潤分配未分配。

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快賬用戶2503 追問 2024-02-28 18:23

2024年的賬做這筆分錄,2023年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-28 18:25

你好對的 是這么做的

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快賬用戶2503 追問 2024-02-28 18:27

那2024年的匯算清繳需要納稅調(diào)減?

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齊紅老師 解答 2024-02-28 18:30

不需要調(diào)減 也不需要調(diào)增

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快賬用戶2503 追問 2024-02-28 18:31

那不是做了筆利潤分配-未分配利潤嗎?等于增加了利潤,但是已經(jīng)2023年匯算清繳調(diào)整過了,不需要在2024調(diào)整嘛

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齊紅老師 解答 2024-02-28 18:35

你好,他增加的是以前年度的利潤,不影響今年呀

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快賬用戶2503 追問 2024-02-28 18:36

但是你的賬不是做到2024年了嗎?增加了2024年的利潤分配-未分配利潤

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齊紅老師 解答 2024-02-28 18:38

24年的未分配利潤增加了,但是你利潤比2024年的你交稅不是根據(jù)你利潤表。

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快賬用戶2503 追問 2024-02-28 18:38

那是根據(jù)啥

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齊紅老師 解答 2024-02-28 18:40

你好像是沒反應(yīng)過來吧,跨年了,不做管理費用,做利潤分配,未分配利潤你這個不清楚嗎?不清楚的話,你去反結(jié)賬,修改12月份的吧,減少你的管理費用,你的未分配利潤照樣變。

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齊紅老師 解答 2024-02-28 18:40

跨年的你不會修改反結(jié)賬,這個最好了。

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齊紅老師 解答 2024-02-28 18:40

順便去修改你的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表

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齊紅老師 解答 2024-02-28 18:41

2023年里調(diào)增2024你調(diào)減 你是有發(fā)票的 到最后你根本就沒有調(diào)整 讓你這么說稅務(wù)局賠死了 企業(yè)都賺了

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快賬用戶2503 追問 2024-02-28 18:42

意思2024年要交的企業(yè)所得稅還是根據(jù)2024年的當年利潤去交,跟2024年做的那筆借:應(yīng)付暫估 貸:未分配利潤無關(guān)?

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齊紅老師 解答 2024-02-28 18:44

是啊 你交稅不是根據(jù)利潤表嗎 未分配利潤2023年已經(jīng)調(diào)整完畢

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快賬用戶2503 追問 2024-02-28 18:46

那不反結(jié)賬。還要修改第四季度預(yù)繳報表嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-28 19:00

你好不需要修改的

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納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額 實際有業(yè)務(wù)的嗎?
2024-02-28
您好,匯算清繳前取得了發(fā)票,沒有影響。
2024-03-13
你好,當時完整的分錄怎么做的?是制造行業(yè)的嗎?
2023-03-16
你好;? 補做分錄; 你之前年度沒有做科目 記入成本或者費用去嗎???
2023-05-18
你好,是確定不會取得發(fā)票了嗎??
2023-03-08
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