24年是要 借:累計折舊 貸:利潤分配未分配 要把利潤調(diào)增上去
那沖回的分錄是這樣子做嗎 發(fā)現(xiàn)上年度累計折舊多計提了,那調(diào)整分錄是 借:累計折舊 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:利潤分配-未分配利潤
之前年份的固定資產(chǎn)折舊今年沖紅了,借方:累計折舊,貸方:利潤分配-未分配利潤,那么這個沖減的金額需要做匯算清繳調(diào)整嗎,之前累計折舊的時候,是借:管理費用,貸:累計折舊
老師,上年多計提折舊,可以借:累計折舊,貸:利潤分配—未分配利潤嗎
你好老師,22年沒有計提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫,23年已做借:以前年度損益調(diào)整貸:累計折舊,借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數(shù)。借方累計折舊借方負數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益這樣對嗎
用于出口退稅的進項勾選了進項認證了,去年11月沒有銷項沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應交稅費進項稅,貸應付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個發(fā)票的進項稅可以用來抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報人員明細
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個問題,公司未分配利潤很大,五百萬元的未分配利潤,如果將未分配利潤轉(zhuǎn)增實收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤轉(zhuǎn)增實收資本
請家權(quán)老師回答:那這樣不會亂了嗎,一般來說公司之間的合作不是一次過的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務就該確認成本或是費用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應付款,不是嗎?
老師,購買黃油槍58元,記維修費可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(代付暢達),咋做會計分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進項抵扣嗎?
跨年的話只能調(diào)整未分配利潤,當年的話 只要把多計提的部分紅沖就行了,跨年的話只要有涉及損益類科目要改成未分配利潤,是這個意思吧
是的,你的理解是對的。
老師,你能舉幾個例子,什么情況下 跨年調(diào)整 會出現(xiàn)借方 未分配利潤
如 少計提了成本費用
比如23年少做了一筆 借 管理費用 貸 現(xiàn)金,那24年是不是 借 未分配利潤 貸 現(xiàn)金 就好了
是的 借 未分配利潤 貸 現(xiàn)金 就好