您好, 這個(gè)是會(huì)有影響的
應(yīng)收應(yīng)付賬款的科目,,在資產(chǎn)負(fù)債表中,給以前會(huì)計(jì)分借貸方填入資產(chǎn)負(fù)債表。即應(yīng)收的借方寫負(fù)債表總資產(chǎn)列,貸方寫預(yù)收賬款負(fù)債列。。。。這么體現(xiàn)出來(lái),,負(fù)債表最下一行的資產(chǎn)總數(shù)和負(fù)債合計(jì)數(shù)變大~~~~~不懂會(huì)計(jì)為什么要這么做
你好 調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款金額 需要修改利潤(rùn)表嗎
德佳公司2020年資產(chǎn)負(fù)債表如下:資產(chǎn)負(fù)債表2020年12月31日單位:元資產(chǎn)金額負(fù)債和所有者權(quán)益貨幣現(xiàn)金43600應(yīng)付票據(jù)交易性金融資產(chǎn)12578應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款175674應(yīng)交稅費(fèi)存貨654400其他應(yīng)付款預(yù)付賬款16442流動(dòng)負(fù)債合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)902694應(yīng)付債券固定資產(chǎn)212134長(zhǎng)期借款在建工程90600非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)無(wú)形資產(chǎn)175008負(fù)債總計(jì)工程物資8944實(shí)收資本非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)486686未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益總計(jì)資產(chǎn)總計(jì)1389380負(fù)債和所有者權(quán)益權(quán)益總計(jì)(1)計(jì)算該公司的資產(chǎn)負(fù)債率并分析該指標(biāo)。(2)計(jì)算該公司的速動(dòng)比率并分析該指標(biāo)。(3)計(jì)算該公司的流動(dòng)比率并分析該指標(biāo)。
把資產(chǎn)負(fù)債表改一下,降低一點(diǎn)負(fù)債率,報(bào)表應(yīng)該怎么改?減少其他應(yīng)付款,增加其他應(yīng)收款?所有者權(quán)益變哪個(gè)?
資產(chǎn)金額負(fù)債與所有者權(quán)益金額貨幣資金應(yīng)收賬款存貨固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)10030010001200400應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款應(yīng)付債券實(shí)收資本留存收益150504001500900資產(chǎn)合計(jì)3000負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì)3000
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂兀枰炑a(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
就是之前有負(fù)數(shù)的報(bào)表,重新更改應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù),改為正數(shù),之前的最下面總額會(huì)變是吧,老師,這個(gè)變了,正常嗎,有影響嗎
沒(méi)事? 以后按照正確的申報(bào)就行了
老師,那就是報(bào)表已經(jīng)報(bào)送國(guó)家電子稅務(wù)局了呢,然后做審計(jì)報(bào)告,又修改了報(bào)表,怎么辦?
這種情況那就得聯(lián)系審計(jì),修改審計(jì)報(bào)告同時(shí)修改申報(bào)過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)表