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老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
您好 4借:原材料 6000/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅6000/1.13 *13% 貸:預(yù)付賬款 6000 5借:其他貨幣資金 756523*9% 財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣 756523*1% 代:應(yīng)收賬款 756523 6借:原材料 500*122 原材料 460*82 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅(460*82 %2b500*122) *13% 代:應(yīng)付賬款 (460*82 %2b500*122) *1.13 7借:應(yīng)收賬款 650*399*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 650*399 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅650*399 *13% 8 借;固定資產(chǎn) 93600 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 12144 貸:其他貨幣資金 93600%2b12144
您好,8有運輸進項稅,改一下哈 8 借;固定資產(chǎn) 93600 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 12144%2b600*9% 貸:其他貨幣資金 93600%2b12144%2b600*9%