是的,退的是進項稅

這個出口退稅,退的進項稅,一部分是這個進項稅額轉出的部分和出口退稅部分,這個這個應交稅費出口退稅和其他應收款出口退稅和出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額怎么理解這個計算?
出口退稅,退的稅是出口貨物對應的進項稅額嗎?
出口退稅只退出口產(chǎn)品的材料進項 別的進項不退是嘛
外貿(mào)公司從國內(nèi)供應采購一批產(chǎn)品,這批產(chǎn)品是這個供應商從國外進口的,并且沒有進行再加工的,那么外貿(mào)企業(yè)出口這批產(chǎn)品后,可以申請出口退稅嗎?
老師,出口退稅產(chǎn)品,走出口之前需要查一下這個產(chǎn)品的出口退稅率嗎?
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調,需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉股可以零元轉,資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
老師,若之前的進項發(fā)票用于抵扣了,那是不是就不能再出口退稅了?那出口的這些產(chǎn)品還能按免稅申報嗎?還是需要轉成內(nèi)銷啊?
是的,內(nèi)銷抵扣的不能申報退稅的。出口商品本身就是開的0稅率的發(fā)票
老師,那出口的這批產(chǎn)品怎么做收入,就直接借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入,沒有銷項稅嗎?那我們進項發(fā)票直接抵扣內(nèi)銷的增值稅可以嗎?之前貌似還有一些申請了進項留抵退稅,這樣會不會有什么問題?
是的,對外出口沒有銷項稅