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老師,代賬公司做的賬,每個月都把庫存結(jié)轉(zhuǎn)沒了,但實(shí)際還有庫存,導(dǎo)致賬實(shí)不符,這樣怎么處理?

2024-02-22 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-22 18:43

你好,有出庫單嗎?如果有的話,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行。

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快賬用戶6140 追問 2024-02-22 18:44

老師,是代賬公司給多結(jié)賬了,賬面庫存0,實(shí)際庫存有

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齊紅老師 解答 2024-02-22 18:47

他后面結(jié)轉(zhuǎn)的時候用的哪個原始憑證,如果是錯誤的出庫單的話,你用正確的,然后紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶6140 追問 2024-02-22 18:49

老師,這樣企業(yè)所得稅就要補(bǔ)繳了是吧

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齊紅老師 解答 2024-02-22 18:50

如果之前抵扣 你調(diào)增之后有盈利的需要交稅

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你好,有出庫單嗎?如果有的話,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行。
2024-02-22
你好。本期補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,學(xué)員
2022-01-17
你好;? ?你 具體是庫存商品還是原材料; 你你們涉及加工銷售這些嗎?? ? 你做下實(shí)盤盤點(diǎn)下 ;? ? ?
2022-05-07
你好 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品
2023-03-15
庫存有哪些你調(diào)整回來 之前結(jié)轉(zhuǎn)到成本的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)
2019-10-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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