同學(xué)你好 拆分出來的出票方是你們公司嗎
我們收到的利潤5萬怎么做規(guī)范, 我們掛靠到a公司,a公司打算給我們40萬,其中30萬是我們代支付b公司成本取到發(fā)票給a,a給我們報銷的,然后剩下的10萬是盈利,但是要支付5萬給a當(dāng)管理費。我們公司怎么做賬合理規(guī)范呢
你好老師,A公司欠我們10萬塊錢。A公司有1張20萬的電子銀行承兌,B公司和C公司(我們公司)共同要這張電子承兌,但是由B公司負(fù)責(zé)拆分,然后B公司給了我們兩張5萬的承兌。我該怎么入賬?
老師,我們公司給客戶開了10萬的發(fā)票,本來應(yīng)該付承兌的,但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多,剩下的款就不給了,就當(dāng)是貼息了。這個我要怎么做分賬啊
老師,我們公司給客戶開了10萬的發(fā)票,本來應(yīng)該付承兌的,但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多,剩下的款就不給了,就當(dāng)是貼息了。這個我要怎么做分賬啊
老師,請問一下,我公司貨款10萬,對方公司付了20萬承兌,要求我公司把剩余10萬銀行賬款支付給對方的供貨商,這種該怎么出分錄呢
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
不是哦 我司也是收票方
借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收票據(jù)