一起這個(gè)軟件沒(méi)有用過(guò)。是在電子稅務(wù)局自然人電子稅務(wù)局里填寫(xiě)申報(bào)表申報(bào)的經(jīng)營(yíng)所得年度申報(bào)表。
老師 我想請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶(hù)的相關(guān)政策,就是現(xiàn)在我開(kāi)票都免稅,那在什么情況下我需要交個(gè)人所得稅?是在有盈利的情況下嗎?還是其他情況下;還有就是今年的匯算清繳好像沒(méi)有所得稅要求,我直接報(bào)0利潤(rùn)可以嗎?
老師好,我這個(gè)合伙企業(yè)的總部是深圳的,其下有四個(gè)分所,只有一個(gè)分所是有像上次提問(wèn)的那樣說(shuō)法。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要幫生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳要網(wǎng)上申報(bào)要怎樣操作呢?
老師,我想問(wèn)一下,我做匯算清繳2021年得企業(yè)所得稅時(shí),發(fā)現(xiàn)去年多繳了,是可以抵扣今年的嗎?還是要做退稅申請(qǐng),我在電子稅務(wù)局網(wǎng)上應(yīng)該怎么操作
老師,我第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,進(jìn)入稅務(wù)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)后怎么樣操作呢?有個(gè)提示是要先年報(bào),具體是在哪里操作呢,能告訴我一下具體的操作步驟嗎,謝謝。
老師,個(gè)人代開(kāi),是不是有個(gè)可以認(rèn)為是個(gè)人經(jīng)營(yíng)公所的,這個(gè)需要做什么操作,需要認(rèn)證個(gè)體工商戶(hù)嗎?因?yàn)槲覀儚V州個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票個(gè)稅很低,但個(gè)人開(kāi)具是沒(méi)有問(wèn)題的嗎?
請(qǐng)問(wèn):這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問(wèn):這道題2350-2200=150.購(gòu)買(mǎi)時(shí)5萬(wàn)交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
是根據(jù)第四季度的利潤(rùn)表填寫(xiě),是嗎 ?
只有查賬征收才需要做起匯算清繳吧
預(yù)算清繳是按照全年的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的,
匯算清繳錄入的是全年的數(shù)據(jù)。
第四季度報(bào)表不就是全年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎
你看全年累計(jì)數(shù)據(jù)那個(gè)那是。