您好,這個沒有占比關系的,人工當然能大于機械租賃成本的,我們需要有賺頭
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務所的老師說這一欄不應該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理?。?/p>
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進項抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中自動出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計算的呢,不一樣的話,按那個呢
不含稅價38900元,對方說如果要開票需要加9個點。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價項目,擔任審價小組的都是注冊會計師,今天問主任要審價項目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個同事只有中級職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動合同到期,這是不是準備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進來自己注塑機注塑成型。然后最近幾個月聚丙烯的原材料進了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?
?老師,人工70,機械租賃20,這樣會不會有什么影響?不合理呢
您好,沒有不合理呀,人工還有技術(shù)成份在里面呢,我們按合同來開票就可以了,經(jīng)營中的合同是雙方意愿的
我們是機械租賃公司,這樣人工高,沒有影響嘛?
您好,沒有影響呀,我們是機械帶人一起租賃,開發(fā)票給客戶的
但是我們開票只開機械租賃,沒有開人工
還是說我們開的機械租賃是包含了人工的費用在里面,這樣合理嘛?
您好,開的機械租賃是包含了人工的費用在里面,本來就是這樣的
那么我報個稅的時候是要把人工費報在個稅里面嘛?
您好,我們開票就是收入了,不用申報這個個稅了,我們員工在客戶那里上班,員工的工資是要申報個稅的,這是我們租賃的成本
就是我們員工在客戶那里上班,他們的個稅我們需不需要申報?
如果不申報,那么我們的成本就會只有機械成本,沒有人工成本?
您好,員工的工資是誰發(fā)的呀,我們發(fā)的當然在申報,
我們發(fā)的,但是他們在甲方干活
您好,我們申報員工個稅,開給客戶的租賃發(fā)票里包含了租賃和人工的
那就是員工的工資是我們申報嘛,那這樣我們的人工占了大頭了,機械票進來的少,人工費用占了70了,這樣有沒有影響?
您好,沒有影響呀,本來這就是我們真實的業(yè)務,您看合同,我們開票給客戶是多少錢
我給客戶開票:1103245.29,然后機械租賃成本才:32050,剩下都是我們?nèi)斯こ杀?,申?0人工資,這樣合理嘛?
您好,這根本不矛盾,是2回事,工資申報個稅是我們的成本,開票是收入,工資也是成本呀, 借;主營業(yè)務成本-工資? ?貸:應付職工薪酬
我的意思是,租賃成本少于人工成本,這樣占比是不是有影響,
您好,沒有影響的哦