沒問題的,可以辦理呀
老師,您好,我想問一下,如果想在營(yíng)業(yè)執(zhí)照中增加房屋廠房租金的經(jīng)營(yíng)范圍,應(yīng)該具備什么條件?如果我是房東,第二如果我是從別人那把房子租過來的,再轉(zhuǎn)租,謝謝老師
老師,你好,我們公司原來租了場(chǎng)地來辦公,當(dāng)初是因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)的問題不用房東開發(fā)票,每次交房租都是從公司私人賬戶轉(zhuǎn)到房東的私人賬戶的,現(xiàn)在公司停業(yè)了,場(chǎng)地也不租了,老板說要房東補(bǔ)開這5年的房租發(fā)票,這樣子房東會(huì)肯補(bǔ)開發(fā)票嗎?都是從私賬轉(zhuǎn)私賬能開發(fā)票嗎?
老師我本來想辦理一家公司 之前簽的房屋辦理公司,后來那個(gè)房子不租了,我要換別的地址租房子是不是營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更呀,在換新的租賃房子是不是我們雙方都不需要交房子的個(gè)人所得稅呀
老師,我這里有個(gè)企業(yè),租房合同是法人個(gè)人和房東簽的,在營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理之前,這種情況要不要按租賃合同報(bào)印花稅
網(wǎng)上辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所證明是什么?我們是租的工業(yè)用地,直接上傳房東那邊土地的產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件可以嗎?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)