同學(xué),你好 直接在1月里沖了上月暫估再按照發(fā)票入賬
老師,比如19年12月份開專票含稅價600萬元,按比例分?jǐn)偟?2個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料(沖銷之前11個月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個暫估成本到收到發(fā)票的過程,大概這樣子么
老師,12月份原料發(fā)票未到暫估入賬了,1月13日收到發(fā)票了,這個發(fā)票可以直接附在12月份的憑證上,直接沖改暫估,直接借記:原材料 嗎?
老師,我1月份收到的成本發(fā)票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
老師好!想問下貿(mào)易公司每月暫估及紅沖暫估調(diào)整成本的流程,每月是20號開發(fā)票,然后月底未收到的上游發(fā)票就暫估,次月紅沖,暫估的金額與次月來的票不一致,是不是要調(diào)整成本?如何調(diào)整?還有我有兩次忘記紅沖暫估了,該怎么辦?
老師好,公司12月底暫估成本入賬,1月拿到發(fā)票發(fā)現(xiàn)跟暫估金額有出入,應(yīng)該調(diào)整12月的賬還是直接在1月里沖了上月暫估再按照發(fā)票入賬呢
勞務(wù)派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務(wù)費,社保費,實際支付的工資,我該咋記帳
老師,請問下教育稅附加和地方教育費附加,在符合什么政策下可以減免,一般納稅人公司
老師,我們是酒店餐飲購買的食材要計入原材料核算再結(jié)成本嗎?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本呀?
老師,酒店餐飲購買的海鮮等食材是計入哪個會計科目?原材料還是庫存商品?計入哪個會計科目比較合適?
財務(wù)年報表,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表開始和結(jié)束日期怎么選擇
老師你好,請問跨年紅沖的銷售發(fā)票怎么做分錄,是不是要用以前年度損益調(diào)整
你好老師,我們老板有個商貿(mào)公司,一直沒有經(jīng)營,都是零申報的,現(xiàn)在開始有業(yè)務(wù)了,我今天發(fā)現(xiàn)之前這2023年有兩張費用票,和2021有一張費用票,都沒有做賬,現(xiàn)在還需要補嗎?
老師您好北京公司健身房,需要賣飲料和紅牛,紅牛不是屬于保健食品嗎,普通飲料不是屬于食品銷售預(yù)包裝食品嗎,老師那做食品銷售預(yù)包裝食品備案表的里有保健食品嗎,還是保健食品需要單獨添加到經(jīng)營范圍里
老師,工商年報社保單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么取數(shù)?不包含個人部分對吧?
現(xiàn)全職任職一家公司財務(wù),老板想讓我負(fù)責(zé)另一家無關(guān)聯(lián)關(guān)系公司的財務(wù)工作,對應(yīng)的工資800元,請問需要怎么合規(guī)化
那去年的成本是不是就不準(zhǔn)了呀
會影響匯算清繳嗎
同學(xué),你好 對就不準(zhǔn)了,但是這個沒關(guān)系
那匯算清繳我就直接按照直接暫估的金額報么
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
其實我覺著就等于我把暫估的部分算成去年的成本,發(fā)票多于暫估的部分就算成今年的成本對吧,其實也不影響啥哈
同學(xué),你好 嗯嗯,是的