你好,福利費(fèi)的不能抵扣,送給客戶的可以 你需要視同銷售,因?yàn)槟闼徒o他需要交稅。
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開票加稅點(diǎn)的事情,我們開出去是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,如果給客戶的價(jià)格是不含稅的價(jià)格,那么對(duì)方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點(diǎn)的啊,至于加幾個(gè)點(diǎn)才能保證公司不虧?
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開票加稅點(diǎn)的事情,我們開出去是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,如果給客戶的價(jià)格是不含稅的價(jià)格,那么對(duì)方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點(diǎn)的啊,至于加幾個(gè)點(diǎn)才能保證公司不虧?
老師,早上好!請(qǐng)問一下,我們是一般納稅人,我們一個(gè)客戶要我們給他開具3個(gè)點(diǎn)的普票,我們只能開13個(gè)點(diǎn)的普票或者專票吧,就算開普票也是13個(gè)點(diǎn),和專票一樣計(jì)入銷項(xiàng)稅額的,對(duì)不
老師你好,我們是一般納稅人,要是我們的員工去住酒店開了專票回來,這個(gè)票我們是不抵扣的,那我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出事怎么做的尼
老師你好,我們是一般納稅人,要是我們的員工去住酒店開了專票回來,這個(gè)票我們是不抵扣的,那我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出事怎么做的尼
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
老師您好 交際應(yīng)酬費(fèi)有限額嗎?
你好,招待費(fèi)有扣除比例,發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來。
老師 那這個(gè)發(fā)票我要怎么在電子稅務(wù)局處理???福利部分做不抵扣勾選?送客戶的做抵扣勾選?一張發(fā)票可以分別勾選嗎
銀行全部認(rèn)證抵扣,然后不允許抵扣的你再轉(zhuǎn)出就行。