您好,稅負(fù)是實(shí)際交的稅金 除 收入,增值 稅稅負(fù)和所得稅稅負(fù)都是這樣計(jì)算的, 免抵退稅額要算上,不算的,只算實(shí)際交的稅 交附加稅也算的話,這是計(jì)算綜合稅負(fù),就是公司所有的稅都加上
進(jìn)口報(bào)關(guān)單的完稅價(jià)格和支付國外的貨款存在差異,那個(gè)差異放在哪里呢,都是人民幣的價(jià)格
垃圾處理費(fèi)一般怎么交?人數(shù)一般取哪里的人數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,我們收到滴滴普通發(fā)票也是可以抵扣的對(duì)吧?申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是填附表二的8b和10行?但是剛申報(bào)出現(xiàn)這樣的情況咋回事?
7月開了一張專票,8月發(fā)生退票要紅沖這張重新開,金額一樣,請(qǐng)問上個(gè)月開的那張還繼續(xù)在7月正常做帳嗎?
你好老師,我做了一筆分錄,借:本年利潤(rùn) 1萬 貸預(yù)收賬款1萬 這筆分錄在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表各是體現(xiàn)在哪里呢?
你好,老師固定資產(chǎn)的殘值率以什么為參考進(jìn)行確認(rèn)呢
老師,我想問一下,關(guān)聯(lián)企業(yè)收到總部的財(cái)務(wù)資助款,總部做了現(xiàn)流,支付其他投資支付財(cái)務(wù)資助款,收到的那個(gè)企業(yè)應(yīng)該做什么現(xiàn)流?是收到其他投資-收到財(cái)務(wù)資助款,還是收到其他籌資,收到財(cái)務(wù)資助款啊,這兩個(gè)有什么不一樣嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端如何新增企業(yè)
請(qǐng)問老師,建筑會(huì)計(jì),這個(gè)每次付款的合同如何管理,是放在憑證一起還是單獨(dú)管理,老師是如何管理的
票據(jù)的保證是連帶責(zé)任保證么
現(xiàn)在只算增值稅,是這樣計(jì)算嗎?這樣算起來稅負(fù)很高
您好,不對(duì),免抵退稅額不能算 免抵退稅額要算上,不算的
因?yàn)槲覀冞€沒有退到稅,但一直有出口都是交免抵稅額的附加稅,進(jìn)項(xiàng)不夠,所以是用內(nèi)銷增值稅/內(nèi)銷+外銷收入嗎?是稅負(fù)
您好,計(jì)算增值?稅稅負(fù)就是實(shí)增值稅?除?內(nèi)外銷收入,您看哈,外銷本來就是免稅的,只會(huì)把這個(gè)稅負(fù)拉下來 如果計(jì)算綜合稅負(fù),這個(gè)附加稅是實(shí)際繳納的,要考慮的
現(xiàn)在只算增值稅稅負(fù),要算上外銷收入嗎
您好,要算上的,我們有外銷,增值稅稅負(fù)不高的
那制造業(yè)有內(nèi)銷外銷的稅負(fù)應(yīng)該是?如果有退稅收入,那稅負(fù)怎么計(jì)算?
您好,退稅也不用管,我們只看公司實(shí)際交的增值稅,有退稅實(shí)際我們根本不交增值?稅的,稅負(fù)0
所以我現(xiàn)在要上報(bào)給老板,我打算只用增值稅/內(nèi)銷收入
稅負(fù)多少正常,制造業(yè),又出口有內(nèi)銷,一半一半
您好,內(nèi)銷增值稅稅負(fù)毛利率*13%? 考慮一些辦公和固定資產(chǎn)購入的抵扣,比計(jì)算結(jié)果稍低一點(diǎn) 又出口有內(nèi)銷,一半一半我們按正常賬務(wù)交的增值稅計(jì)算的就是正常的
稅負(fù)毛利率*13%是什么意思
您好,內(nèi)銷增值稅稅負(fù)等于 毛利率*13%?
毛利率等于什么呢?收入-成本/收入嗎
您好,是的呢,是這么計(jì)算的
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
老師你好,我們常規(guī)說的稅負(fù)線,和毛利率*13%=實(shí)際稅負(fù),這兩個(gè)稅負(fù)是一樣的算法嗎
您好,是一樣的,毛利率*13%=實(shí)際稅負(fù),這是最真實(shí)的