沖減你的原材料或存貨成本,自己應(yīng)付賬款
老師,我是在一家名宿酒店當(dāng)會(huì)計(jì),現(xiàn)在是籌建過程中,這個(gè)月要試運(yùn)行,之前會(huì)計(jì)都沒有做賬,只是做了一下手工賬,我從7月份開始啟動(dòng)金蝶軟件,現(xiàn)在想問下各科目如何使用 1.采購合同,分次付款,貨到付款 該如何做賬,計(jì)入到什么科目 2.沒有合同的,直接用到工地上面的,又如何做賬了 這些都沒有發(fā)票,如果后期有發(fā)票怎么處理,合同價(jià)格需要計(jì)入到哪里,去體現(xiàn)一下 還有就是現(xiàn)金支付,是不同的老板支付,后期他們會(huì)走報(bào)銷,你說這個(gè)又計(jì)入到哪個(gè)科目呀
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因?yàn)橘d銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會(huì)暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再?zèng)_回按票來,我那天看一個(gè)憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請(qǐng)我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)的金額),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對(duì)上述會(huì)計(jì)憑證,他這個(gè)暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個(gè)從采購,暫估入庫,到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對(duì)方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
庫存商品問題: 一、公司不是生產(chǎn)型企業(yè) 二、公司沒有倉庫,沒有存貨,沒有出入庫單、沒有任何憑證可查這筆庫存商品 三、公司目前每月只有3-4筆維修業(yè)務(wù),金額200-2000元作了主營業(yè)務(wù)收入,成本不計(jì)在這個(gè)公司里。 發(fā)現(xiàn)的問題庫存商品二級(jí)科目中: 1、有的二級(jí)科目最初入帳金額為負(fù)數(shù) 2、有的二級(jí)科目只入金額沒入數(shù)量 3、有的二級(jí)科目只入數(shù)量沒有金額 4、有的二級(jí)科目數(shù)量為負(fù)數(shù) 5、這個(gè)公司的成本是根據(jù)發(fā)生的維修業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入,隨意計(jì)算后,直接從庫存商品中有借方余額的二級(jí)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(實(shí)際與這筆庫存商品無關(guān))。 請(qǐng)問:遇到這樣的情況需要怎么處理。第一步先從哪里下手怎么一個(gè)一個(gè)進(jìn)行改正,實(shí)在沒有實(shí)物可查怎么辦。
老師您好!我家有一些服裝是外采的不是自己家生產(chǎn)的,我家財(cái)務(wù)軟件和業(yè)務(wù)軟件不通,入庫和出庫需要手工在財(cái)務(wù)軟件記賬,我外采這些做賬是根據(jù)供應(yīng)商付款單做借庫存商品,貸-銀行存款,然后月末銷售會(huì)計(jì)根據(jù)業(yè)務(wù)軟件出具一份進(jìn)銷存報(bào)表給總賬會(huì)計(jì)做入財(cái)務(wù)軟件,但是這個(gè)進(jìn)銷存報(bào)表里面包括了外采商品的入庫數(shù)量與金額,這樣財(cái)務(wù)軟件在庫存商品這里做重復(fù),而且這個(gè)外采的付款,一般都是橫跨好幾個(gè)月能付完,一般都是先付30%訂金,再付60%貨款,全部入庫后再付10%尾款,而且這個(gè)總貨款在開始付訂金的時(shí)候是預(yù)估的,真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會(huì)確定下來準(zhǔn)確的總貨款,我們?cè)俑鶕?jù)已付的款項(xiàng)付最后的尾款
您好,老師,我現(xiàn)在用金蝶軟件錄銷售費(fèi)用的期初數(shù),銷售費(fèi)用下面的明細(xì)科目的每一筆發(fā)生額與以前的數(shù)對(duì)得上,可為什么以前的轉(zhuǎn)結(jié)損益的是88060.92,錄入金蝶軟件里面的本年累計(jì)發(fā)生額是88060.96,算了10幾次了哪的數(shù)據(jù)都沒有錯(cuò)啊,不知為什么這兩邊的金額是不等的?
老師,你好!小規(guī)模法人提了現(xiàn)出來,目前法人還欠公司錢,這里公司購買了產(chǎn)品,直接從法人欠公司的這個(gè)款項(xiàng)作支出要的不 借:庫存商品, 貸:其他應(yīng)收款-法人
老師 簽合同方和付款方不是同一個(gè)公司 有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,老師!我新接了一家公司的內(nèi)賬,應(yīng)付職工薪酬有貸方余額,實(shí)際工資都已經(jīng)發(fā)放完畢了,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬合理
你好,企業(yè)有一個(gè)工會(huì),需要獨(dú)立建賬套獨(dú)立核算嗎?
老師,我們上個(gè)月買了一個(gè)二手面包車三千,當(dāng)期計(jì)入管理費(fèi)用了,這個(gè)月又按三千給賣了,計(jì)入營業(yè)外收入嗎
老師,就是甲方現(xiàn)在說的賬戶有問題,但是農(nóng)民工專戶正常,之前給甲方開了500萬的發(fā)票,農(nóng)民工工資代發(fā)了134萬,支付了90萬,還有276未支付,這個(gè)項(xiàng)目是別人掛靠我們的,現(xiàn)在掛靠方的老板剛打電話說是甲方把開票的500萬轉(zhuǎn)到我們賬戶上,再從我們賬戶轉(zhuǎn)到甲方的其他賬戶上,我覺得這個(gè)有問題
付款的名稱和開票付款名稱不一致怎么辦?
酸豆角250g/份、原材料+包材1.77元、人工0.22元、成本費(fèi)用0.28元、總成本2.27元、當(dāng)月銷售6328份、售價(jià)3.2元(包含9%稅費(fèi))、計(jì)算當(dāng)月銷售毛利及凈利潤怎么算?
老師,公司投資另一個(gè)公司的投資款,長期股權(quán)投資科目指定現(xiàn)金流量表的時(shí)候,是指這個(gè)嗎
你好,老師,工人遲到的還有請(qǐng)假的扣款計(jì)入什么