借利潤分配未分配利潤, 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行
老師 想問個問題 我上月正常記提并發(fā)放了工資 但是有部分營收績效應(yīng)放入銷售費用里 我應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄啊
去年12月提前預(yù)計提了原本1月應(yīng)該發(fā)放的績效,12月分錄:借:管理費用-績效 570000貸:應(yīng)付職工薪酬570000 ,今年1月實際發(fā)放績效510000,請問1月該怎么做賬呢
老師,請問我2024.02月計提發(fā)放2023年度的績效工資應(yīng)該怎么做分錄
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計提的時候是工資跟績效一起做還是分開計提更好
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計提的時候是工資跟績效一起做還是分開計提更好
老師,關(guān)聯(lián)公司之間每個月都會有往來款,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,有什么風(fēng)險嗎
老師!商品的單位變動成本包括什么
最新的小企業(yè)會計準則是什么年份的
你好老師,喪假法定是多少天的
用來包裝貨物的包裝箱都是記入什么科目
老師,支付社保時:借:管理費用5000借:其他應(yīng)收款—代繳個人社保1200,貸:銀行存款,支付工資時:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款-代繳個人社保1200,貸銀行存款 這兩筆憑證的代繳金額是一樣的對嗎
支出了費用,發(fā)票還沒有回來。借:應(yīng)收賬款貸:銀行存款,這樣做賬可以嗎?
財務(wù)公司 然后買了宣傳的抽紙 這個賬怎么做?會計分錄怎么寫
老師,民非企業(yè),老板報銷停車費,沒寫費用說明,我們走的是企微審批,讓老板寫上說明,老板說這是他日常辦公談業(yè)務(wù)的停車費,誰規(guī)定要寫這個說明?這個怎么回復(fù)?這個發(fā)票能報銷嗎?是入管理費用還是業(yè)務(wù)活動成本?
老師,服務(wù)行業(yè),家居裝飾公司, 軟件上月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
另外,老師,當時沒有計提的話,是不是影響到當年的損益,多交企業(yè)所得稅?
企業(yè)會計準則需要 小企業(yè)會計準則,不需要 影響的是2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)減
老師,我們公司用的是新會計準則,那我是不是先借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再借:未分配利潤 ,貸:以前年度損益調(diào)整,交納的時侯,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款
對的是的,是這么做的
老師,請問我在2024年補提,跟反結(jié)賬做到2023年度計提,在企業(yè)所得稅匯算清繳時有什么影響 ,我在2024年補提是不是這個工資費用就不能在2023年度進行費用抵減了,也就是多交了企業(yè)所得稅
反結(jié)賬修改,你先報給稅務(wù)局的第四季度的申報表需要修改, 直接做到今年之前都不用修改
老師,如果做到今年, 是不是會影響到2023年度的所得稅匯算清繳
是的,對的,是這么做的。
老師,我主要不太明白的是,如果2024年補計提了2023年的工資,比如說我2023年的工資是500萬,發(fā)放了500萬,但是2024年又補計提了100萬,那2023年的所得稅匯算清繳表里應(yīng)該抵減的工資是多少,然后填寫到所得稅匯算清繳的哪個表里
職工薪酬明細表里面的稅收金額填寫600 張載金額,填寫500,納稅調(diào)減100
明白了,老師,那如果我直接計入管理費用可以嗎,不計入以前年度損益調(diào)整
可以 但是你不要說23年的工資 你得寫24年的
收到,謝謝老師
不用客氣,工作愉快