你好 已經(jīng)完工了嗎 借在建工程貸應(yīng)付帳款 沒有支付的做這個(gè) 全額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

我們單位是國(guó)企有一項(xiàng)在建工程,價(jià)格定了后已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在款付了一部分。 所有的款都是財(cái)政給撥款
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬的工程款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對(duì)嗎?
老師好,我們購(gòu)買了固定資產(chǎn)(無需安裝,沒有額外費(fèi)用)分三次付款,付款時(shí)前兩筆都放在了在建工程科目,最后一筆做普通支出了,現(xiàn)在我們要把在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),要怎么做賬呢?
幾個(gè)廠房已經(jīng)在使用了,但是有一部分未結(jié)算的還掛在在建工程,這一部分分不出是哪個(gè)廠房的,但是現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),要怎么做賬
老師,我們建了一個(gè)站臺(tái)發(fā)貨,外包的現(xiàn)在要驗(yàn)收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),已經(jīng)付款的在在建工程,還有一部分沒付款,這怎么結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?超出在建工程未付款的那一部分怎么做賬?
配件與勞務(wù)費(fèi)可以開同一張發(fā)票吧?要分行開還是可以開一個(gè)品名
老師好!請(qǐng)問稅局有規(guī)定哪些業(yè)務(wù)必須簽書面合同嗎
老師,企業(yè)清償債務(wù)后沒有資金了,未分配利潤(rùn)還能分紅嗎
你好老師 我想請(qǐng)問一下 我是個(gè)體戶 這個(gè)月開了一個(gè)17萬的票 我要不要交稅呀
老師,給老師年終發(fā)年終獎(jiǎng)多少合適
個(gè)體工商戶能開13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票嗎
老師,公司銷售人員離職,但后續(xù)還要陸續(xù)給他發(fā)回款提成等,要申報(bào)個(gè)稅,這樣的話就會(huì)增加職工人數(shù),怎么處理好呢
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷就差公司簽名了,可是并沒有找到哪個(gè)二維碼,點(diǎn)簽名不出來
如果一個(gè)公司報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)海運(yùn)費(fèi)都是我們公司承擔(dān),比如售價(jià)賣500美元,實(shí)際這個(gè)500含 了運(yùn)費(fèi)以及報(bào)關(guān)費(fèi)的價(jià)格了,成本才200,這個(gè)毛利要怎么算
請(qǐng)問是不是出口貨物的當(dāng)月要確認(rèn)收入呢,那我們屬于代賬公司做賬,是不是要告知日期,讓代賬公司開出口發(fā)票確認(rèn)收入呢


那進(jìn)項(xiàng)稅呢?預(yù)估一下入賬?
一般納稅人不考慮進(jìn)項(xiàng)的。
因?yàn)檫€沒有辦理結(jié)算,但是開始運(yùn)營(yíng)了,所以應(yīng)付也是預(yù)估
你好,你驗(yàn)收合格了嗎?驗(yàn)收合格了,暫估。
驗(yàn)收合格了,意思應(yīng)付和進(jìn)項(xiàng)稅都暫估?
按不含稅的暫估 不考慮增值稅
那固定資產(chǎn)不是不含稅么?跟應(yīng)付賬款的差額怎么做賬
是啊 借在建工程 貸應(yīng)付帳款暫估 不含稅的 不考慮增值稅 不做啊 暫估不考慮增值稅暫估 應(yīng)付帳款不含稅的
好的,明白了,謝謝!
不用客氣,新年快樂