你好需要計算做好了發(fā)給你
用于生產(chǎn)產(chǎn)品 攤銷要借:制造費用 這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)到完工產(chǎn)品成本里 然后出售之后確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務成本 就包含無形資產(chǎn)攤銷的那部分? 所以沒出售就不影響營業(yè)利潤 還在制造費用或產(chǎn)品成本里呢
真帳實操中。服裝制造企業(yè)。是否采用的分批法核算成本?還有就是為何月末既要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。還結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。這樣不是就重復結(jié)轉(zhuǎn)了么?
結(jié)轉(zhuǎn)成本是收到貨款之后結(jié)轉(zhuǎn)還是確認銷售收入后結(jié)轉(zhuǎn)
以前年度的制造費用,結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品,沒結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本,現(xiàn)在有一筆70萬的收入,沒有消耗原材料成本,可以把以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品的制造費用都結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本嗎?或者以前沒結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以22年補結(jié)嗎?需要付什么單據(jù)
制造業(yè)工廠每次銷售成品,結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是到月末按產(chǎn)品配比表一次結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師24年第一季度申請了個稅返還手續(xù)費,只有10塊錢,但是當時沒申報增值稅,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這樣的話今年還需要更正申報?
單位職工在上班途中出車禍,付的賠償款,可以公戶付款嗎?
老師,我們公司之前是核定征收。我在2月份盤點了一次,按那個數(shù)字把原材料、輔材入賬。但現(xiàn)在收到1月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在應該怎么入賬呢。我當時就是按期末數(shù)做的賬
老師,非貨幣資產(chǎn)交換補價的問題,為啥換出方收到補價需要減掉,,然后換入方又加上,這個到底咋記啊,做題用錯
開發(fā)票,大類怎么區(qū)分,接續(xù)桌的項目名稱是什么大類
工商年報中參加職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳納的金額看那個科目的借方還是貸方總和
#提問#老師,我們工抵房回來的房子,當時抵工程款抵了210萬,現(xiàn)在市場價值只有150萬,我們出售也是這個價格,開發(fā)商給我開的增值稅專用發(fā)票,我也抵扣了,也做了固定資產(chǎn)折舊,如果我賣150萬,我的增值稅和所得稅還占了國家便宜,國家會允許這種情況嗎?我的增值稅和所得稅會不會后面補繳 ,國家讓我 調(diào)成按買價繳稅
生產(chǎn)型企業(yè)剛剛注冊成立,因業(yè)務需要申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要符合什么要求,如何進行申請
你好,公司購買汽車交的保險怎么記
燈箱設(shè)計,制作屬于什么稅收編碼
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發(fā)給我計算分錄嗎老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)這塊我一直模糊著,不知道什么時候做成本分錄
銷售產(chǎn)品 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 借銀行存款 貸應收賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
成本分錄是月末做一次分錄,還是只要確定一次收入就做相對應的成本分錄
收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本月末匯總做一次 就可以
老師我的意思,假如銷售一批貨物30萬,借:銀行存款30萬,貸:主營業(yè)務收入30萬。他的成本分錄是一起做嗎
是的,那就是一起做的這個