學員您好,是的,對的
餐飲業(yè)稅率是6%,(1)購進農(nóng)產(chǎn)品是按9%計算抵扣嗎的?(2)從一般納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品按發(fā)票上的稅額度抵扣,從小規(guī)模納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品按9%抵扣,對嗎?
2020年8月,某增值稅一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品非農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)取得流通環(huán)節(jié)小規(guī)模納稅人開具的增值稅善通發(fā)票上注明的稅額3萬元,從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票上注明的金額為4萬元,另取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上面注明的買價為2萬元,則該企業(yè)可以扣的進項稅額是多少
2020年8月,某增值稅一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品非農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)取得流通環(huán)節(jié)小規(guī)模納稅人開具的增值稅善通發(fā)票上注明的稅額3萬元,從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票上注明的金額為4萬元,另取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上面注明的買價為2萬元,則該企業(yè)可以扣的進項稅額是多少
老師,一般納稅人以下用于9%業(yè)務都按9%計算進項稅額?用于生產(chǎn)加工13%業(yè)務都可以再抵扣1%進項稅? 1、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票(免稅發(fā)票) 2、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票(免稅發(fā)票) 3、小規(guī)模納稅人取得3%專票 4、一般納稅人取得9%專票
從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額;取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額。(銷售發(fā)票,是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品適用免征增值稅政策而開具的普通發(fā)票。)這句話不理解?
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
個體戶經(jīng)營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費用—福利費,關于職工的福利費,是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟業(yè)務,對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟業(yè)務,有沒有稅務風險和法律風險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費22799.81 元,和業(yè)務招待費 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
那收到這幾種情況的發(fā)票,一般納稅人進行深加工的行業(yè)都可以按10%來加計抵減嗎
你好,可以的, 沒問題
農(nóng)產(chǎn)品加計抵減政策是一直有嗎,有沒什么截止日期
沒有限制性統(tǒng)一規(guī)定時間的
那企業(yè)要加計抵減,要不要去備案或申請呢
一般來說,企業(yè)需要在年度首次確認適用加計抵減政策時,通過電子稅務局或前往辦稅服務廳提交《適用加計抵減政策的聲明》。如果企業(yè)想要在以后年度繼續(xù)享受加計抵減政策,可能需要按照稅務部門的要求進行備案或申請。