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Q

1月11日公司買了車輛保險費,付款金額是5436.48元,專票,不含稅金額是4817.06元,稅額是289.02元,代收車船稅:30.4元,發(fā)票開具日期是2024年2月1日。問,1月份付款做賬會計分錄怎么寫?發(fā)票在2月份做賬會計分錄怎么寫?

2024-02-04 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-04 08:32

借其他應收款貸銀行5436.48加30.4

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齊紅老師 解答 2024-02-04 08:32

借管理費用 貸其他應付款4817.06 借稅金及附加,貸應交稅費、車船稅 借應交稅費、車船稅,貸銀行30.4

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齊紅老師 解答 2024-02-04 08:35

借其他應收款貸銀行5436.48加30.4未讀 2024-02-04 08:32:25 剛才的忽略 借管理費用 貸其他應付款4817.06 借稅金及附加,貸應交稅費、車船稅 借應交稅費、車船稅,貸其他應收款30.4 上面的都是一月份的賬務處理,然后二月份 借其他應付款,借管理費用-4817.06, 借管理費用4817.06, 應交稅費、應交增值稅進項289.02, 貸其他應收款5436.48 借稅金及附加 貸應交稅費、車船稅、 借應繳稅費、車船稅貸、其他應收款30.4 借其他應收款 貸應交稅費車船稅 借應交稅費車船稅、借稅金及附加負數

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快賬用戶3785 追問 2024-02-04 08:36

發(fā)票開在2月份,是不是發(fā)票在2月份里做賬,1月份做其他應付款,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-04 08:36

一月份你可以做其他應收款,然后二月份沖其他應收款, 也可以做其他應收款,然后暫估

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快賬用戶3785 追問 2024-02-04 09:10

一月份做,借:其他應付款一人民財產保險公司,貸:銀行存款,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-04 09:11

可以的,可以這么做的。

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借其他應收款貸銀行5436.48加30.4
2024-02-04
同學,你好 借:管理費用5147.46 應交稅費289.02 貸:其他應付款-保險公司5436.48
2024-02-28
把發(fā)票附在1月的憑證就是了,計入管理費用-保險費
2024-02-02
你好,1月付款分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 2月開票 借:管理費用等 應交稅費-進項稅進項 貸:預付賬款
2024-02-02
3月份分錄(您已給出) 支付購車定金 借:應付賬款 40,000元 貸:銀行存款 40,000元 4月份分錄 1. 支付車款(首付) 借:固定資產(或預付賬款,如果發(fā)票尚未收到) 229,600元 貸:銀行存款 229,600元 2. 支付車輛購置稅 借:應交稅費(或固定資產,如果購置稅直接計入成本) 77,309.74元 貸:庫存現金 77,309.74元 3. 收到機動車統一發(fā)票 由于發(fā)票金額873,600元包括了之前的定金和首付,我們需要先沖銷之前的應付賬款,并將剩余的金額計入固定資產。 沖銷之前的應付賬款 借:應付賬款 40,000元 貸:固定資產(或預付賬款,如果之前計入預付賬款) 40,000元 將剩余的車款計入固定資產 借:固定資產 604,000元(873,600元 - 229,600元 - 40,000元) 貸:應付賬款(或銀行存款,如果車款已全部付清) 604,000元
2024-05-23
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