需要調(diào)整利潤分配才行的
調(diào)整以前年度多計(jì)提的固定資產(chǎn)金額是872,能不能借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊,不走以前年度損益調(diào)整科目?
請(qǐng)問郭老師,去年的損益類科目和金額沒有分類好,做錯(cuò)了,今年可以直接紅沖更正,不走以前年度損益調(diào)整可以嗎?去年的是虧損
固定資產(chǎn)去年少計(jì)提折舊一千七百多,我可以不通過以前年度損益科目直接今年補(bǔ)計(jì)提,算在今年嗎?
你好老師,去年多計(jì)提了折舊,今天還在計(jì)提,是今年加去年多計(jì)提的總數(shù)都走以前年度凈損益調(diào)整,還是今年的在本年重回,去年的走以前年度損益調(diào)整。謝謝
沖銷以前年度多計(jì)提折舊,借:損益類科目-管理費(fèi)用-累計(jì)折舊紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 還是 借:資產(chǎn)類的科目-累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整?
圖中問題一二,既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請(qǐng)問單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師好,請(qǐng)問出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預(yù)收美金32700,其中扣38.5報(bào)文費(fèi),按照四月份第一個(gè)工作日匯率7.1775確認(rèn)預(yù)收款,結(jié)匯時(shí)金額:239265.08人民幣,五月份報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)235美金,保費(fèi)239美金,扣了郵遞費(fèi)47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個(gè)工作日匯率:7.2008確認(rèn)收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,當(dāng)日匯率:7.2108,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
實(shí)行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果用以前年度調(diào)整損益還得調(diào)報(bào)表很麻煩
需要做調(diào)整的,修改上年的年報(bào)
23年的以前年度調(diào)整損益還在報(bào)表上有余額,還要調(diào)整22年的嗎
需要吧那個(gè)科目余額轉(zhuǎn)入利潤分配