你好,可以報銷,實際是辦公用的,你可以正常做賬,但是沒法抵扣所得稅。
公司做房租租金業(yè)務(wù),因為房租一合同是和法人簽訂的,所以公司對公戶支付出去的租金開回來的發(fā)票是開法人名字,沒有辦法稅前扣除。 所以想把房租租金轉(zhuǎn)到法人個人賬戶去交房租開公司發(fā)票回來報銷可以算主營業(yè)務(wù)成本嗎?可以借:其他應(yīng)收款法人,貸:銀行存款,開回時發(fā)票(開票名稱還是法人名字):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款法人可以這樣操作嗎?
老師,請問一下公司租的個人的房子,水電費的發(fā)票物業(yè)開的是房東的名字,這樣的發(fā)票可以所得稅稅前扣除嗎?
我公司租用個人房屋辦公,水電費發(fā)票開具的是個人名頭的發(fā)票,請問可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
企業(yè)內(nèi)員工報銷,開具的增值稅電子普通發(fā)票。發(fā)票抬頭是員工的名字,內(nèi)容是電信服務(wù)通信服務(wù)費,銷貨方是中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濰坊市分公司。這樣的發(fā)票可以給員工報銷嗎?如果可以報銷,計入哪個科目?可以所得稅稅前扣除嗎?
公司有一張"個人為公司提供勞務(wù)或服務(wù)產(chǎn)生的代開發(fā)票,請依據(jù)發(fā)票信息及時履行個人所得稅代扣代繳義務(wù)",請問這個是不是要幫這個代開的人申報個人所得稅,申報正常工資薪金所得可以嗎
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問一下我們到位買財務(wù)軟件合同5萬開票也是五萬、付錢也是五萬??梢詢?yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個賬戶,一個基本戶,一個一般戶,基本的戶的走款都有開票的,一般戶得走款都沒有開票,老板說一般戶得走款不做賬,這個說不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報銷了,請問賬務(wù)怎么做?,后面實際發(fā)的時候計提和個稅分別怎么處理?謝謝
公司沒有業(yè)務(wù)沒收入,但是發(fā)工資的情況下,做個稅申報嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
請問一下電信網(wǎng)線以法人名義辦理的,電信公司可以開公司名的發(fā)票嗎
開不出來,你可以問一下電信那邊,我們這邊是開不出來,我們用的是移動。
可是這個是公司用的,公司得費用啊,電信只能開以誰的名義拉網(wǎng)的就開誰的,法人的名字不能扣除嗎
對的,是的,個人的名字就不可以 只能是企業(yè)。
請問一下,管理人員自己的車來公司每個月的公司的停車費可以憑發(fā)票報銷嗎
得需要有租賃發(fā)票才行,就是你們租賃個人的車。
沒有租車協(xié)議,除了租車協(xié)議之外,那我需要怎么做才合理,才能所得稅扣除
一種方法是租賃合同,開租賃發(fā)票。然后與車相關(guān)的加油費、過路過橋、停車費都可以做,還有一種做法就是什么都沒有,然后給他報銷,做福利費,交個稅。
憑票報銷的福利費不是不需要并入工資計算的嗎,比如餐費還是購買實物的福利之類的
對的,是的,能分出一個人是多少的,需要交個稅。
如果要并入工資申報,需要怎么做呢,還需要發(fā)票報銷嗎,賬是做到福利費還是直接做工資啊
你好,做現(xiàn)金福利可以沒有發(fā)票。
什么意思,怎能做,怎么報,這些都是有發(fā)票的,可以列一個一二三嗎
你好,哪一個什么意思 兩種方案,第二種方案什么都沒有的,沒有租賃合同,沒有租賃發(fā)票,發(fā)生了直接做現(xiàn)金福利也可以,沒有發(fā)票,合并到工資薪金一塊算個稅就可以的。
給你單獨做一個現(xiàn)金福利表。
現(xiàn)金福利表可以銀行轉(zhuǎn)賬嗎,你的意思是不要做到工資表里,單獨做一個現(xiàn)金福利表,然后賬上做:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:現(xiàn)金,之后申報和工資一起合并申報嗎,比如工資表是5000,這個福利費是500元,那我申報就是5500元對嗎,那這樣到時企業(yè)所得稅上的工資金額不是跟全年申報工資的總數(shù)是不是了
可以 現(xiàn)金福利不是說現(xiàn)金支付的福利費
對的是的不一致啊,沒有問題啊。
那我是不是用停車費發(fā)票做福利費,然后下個月申報時做一個福利費的表和工資合并申報,不一致也是正常的對嗎
是的,對的,是這么做。