不是深加工的,就是直接用鹽腌制一下,簡單處理的那種就是免稅的。 咸豬肉也是免稅的。 然后香腸不是免稅的。
請教一個(gè)問題:農(nóng)業(yè)種養(yǎng)合作社,開票是免稅的,是小規(guī)模納稅人。如果一年內(nèi)開票額超500萬,會強(qiáng)制轉(zhuǎn)一般納稅人嗎?像這樣免稅的,小規(guī)模和一般有什么后繼影響嗎?
老師,我想問一下,我有個(gè)公司是在農(nóng)貿(mào)城租了店面經(jīng)營銷售豬肉。5年前,是因?yàn)樽约旱睫r(nóng)戶調(diào)毛豬放到屠宰場去殺的。所以當(dāng)時(shí)還可以自己開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,因近幾年政策所變,都 是到其他公司調(diào)鮮肉,并且生意也不是很好,一年還不 到100來萬,況且豬鮮肉出售也免收增值 稅??煞癯?這個(gè)機(jī)會從一般納稅人變成小規(guī)模納稅人呀。對公司有沒有不利呀。
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個(gè)季度報(bào)稅開票金額30萬以內(nèi)(實(shí)開五六萬),這個(gè)是免稅的。 第二個(gè)季度報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí)(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報(bào)稅交稅了。以前都是填個(gè)收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報(bào)稅減免完還是原來的好幾倍價(jià)格,我以后該怎么報(bào)稅,成本費(fèi)用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點(diǎn)多,麻煩老師了!感謝!
老師:茶業(yè)合作社開茶葉發(fā)票是免稅的嗎?還是說現(xiàn)在要開1個(gè)點(diǎn)的?那有沒有抵扣一說,是不是要一般納稅人采購茶業(yè),農(nóng)戶或者合作社開的鮮茶業(yè)發(fā)票,一般納稅人才可以抵扣?合作社只能開1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?
合作社養(yǎng)鵝或咸鵝等農(nóng)產(chǎn)品,去年底升的一般納稅人,請問增值稅發(fā)票開出去免稅?開多少都是免費(fèi)嗎?需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?企業(yè)所得稅免嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?