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我們酒店與旅行社合作,其中給旅行社的獎勵做廣告費,但是旅行社給我們開品名為學習服務(wù)的發(fā)票,那這個我們按什么應(yīng)稅項目交印花稅?

2024-01-31 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-31 22:59

您好,這個的話,是屬于技術(shù)服務(wù)的

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快賬用戶5135 追問 2024-01-31 23:01

老師,那這個我入廣告費可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-31 23:02

這個是可以的,可以

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快賬用戶5135 追問 2024-01-31 23:09

老師,我們是住宿餐飲業(yè),每月交印花稅的時候我能直接按當月進項發(fā)票來申報嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-31 23:48

可以,沒問題的這個

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相關(guān)問題討論
您好,這個的話,是屬于技術(shù)服務(wù)的
2024-01-31
你好培訓服務(wù)開的這個嗎
2024-02-18
同學你好 這個可以的哦
2022-06-09
同學你好 這個可以 差額開專票 成本的那部分開普票備注差額納稅
2022-06-09
你好 你們有合同的是按含稅來交納的。 沒有合同是啊開票金額來交納的(不含稅金額)
2020-09-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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