同學(xué)你好,那就轉(zhuǎn)回來自己公司就可以了
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼]業(yè)務(wù),所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā),估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a(bǔ)但是也沒有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
我們這個(gè)建筑公司現(xiàn)在還是小規(guī)模,明年才升一般人,現(xiàn)在是小規(guī)模,企業(yè)所得稅是核定征收的,老板朋友要在我們這里面代開100萬的發(fā)票,我們公司賬上有快50個(gè)社保人員,可以用這些人來做勞務(wù)工資嗎?合同做成清包工會(huì)不會(huì)好一些,才不用去開材料發(fā)票?以前的賬上因?yàn)楹芏嗌绫H藛T,又沒怎么開票,所以今年都是虧損的。謝謝老師,麻煩老師幫我看看哦 謝謝您 不勝感激[玫瑰][玫瑰]
一月份成立 的小規(guī)模納稅人,增值稅、企業(yè)所得稅等認(rèn)定為季度,沒有開展業(yè)務(wù),沒有聘用員工, 沒有產(chǎn)生工資薪金,只用工商注冊(cè)必選的法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)事(都在其他公司任職,正常繳納社保和個(gè)稅),在2月征期需要申報(bào)哪些稅?自然人個(gè)稅代扣代繳是否要做零申報(bào)?要的話,哪些人需要做零申報(bào)?
本站前期問答中有如下表述:現(xiàn)金流量表中”支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”,反映企業(yè)本期實(shí)際支付給職工的工資、獎(jiǎng)金、各種津貼和補(bǔ)貼等職工薪酬(包括代扣代繳的職工個(gè)人所得稅)。 現(xiàn)金流量項(xiàng)目的填列金額來源,由庫存現(xiàn)金和銀行存款科目中付款項(xiàng)目里屬于支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金合計(jì)而來,其對(duì)應(yīng)科目為:應(yīng)付職工薪酬。 如果工資當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,實(shí)發(fā)和計(jì)提金額之間有差異,差異就是尚未申報(bào)代繳的個(gè)人所得稅,因?yàn)閭€(gè)稅需在下月申報(bào)并繳納。請(qǐng)問:這種情況下,現(xiàn)金流量表中”支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”該欄,是否應(yīng)該將尚未申報(bào)代繳的個(gè)稅剔除?所以以前問答的表述有矛盾之處,但是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的現(xiàn)金流量表中,卻是直接根據(jù)“應(yīng)付職工薪酬”發(fā)生額填列的。所以此處有疑惑。請(qǐng)老師指教。
請(qǐng)問老師,工資申報(bào)這塊問題,怎么解決有5個(gè)物業(yè)、保潔類公司,大大小小將近30個(gè)工資表,工資表里面的員工部分有在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào),由于數(shù)據(jù)沒辦法及時(shí)跟上,導(dǎo)致增減員沒有辦法同步。由于之前就沒有按真實(shí)的申報(bào),所以現(xiàn)在的狀況是,比如在A工資表里有張三,李四。張三在甲公司申報(bào),李四在乙公司申報(bào)。但是實(shí)際上這兩個(gè)人可能是用同一個(gè)賬戶發(fā)工資(公轉(zhuǎn)私戶發(fā)工資) 我有和老板建議過,我要按實(shí)際的工資表來申報(bào)個(gè)稅,老板也采納了?,F(xiàn)在這個(gè)頭緒沒辦法理順 2月份之前升為一般納稅人,到目前為止都還沒有提交財(cái)務(wù)報(bào)表,所以企業(yè)都被扣分。希望得到老師實(shí)際幫助
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師可以講一下中間那個(gè)3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用該怎么做賬
老師好,個(gè)體戶的經(jīng)營所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
如果法人不轉(zhuǎn)回來自己公司的話就不能再在自己公司發(fā)放工資薪金和申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
轉(zhuǎn)回來會(huì)方便的,你不轉(zhuǎn)回來,社保工資自己公司付,但是關(guān)系在掛靠公司,你還要做結(jié)轉(zhuǎn),很麻煩的
這邊的公司剛剛成立的,還沒有開通社保,我沒有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),想咨詢一下該怎么處理最適合,麻煩老師多多指點(diǎn)迷津
還沒有開社保,那你還是先用之前的公司吧,然后把這些費(fèi)用和這個(gè)公司結(jié)算。同時(shí)去開社保,畢竟社保你們公司后面也要來開的
老師您好,把費(fèi)用和這個(gè)公司結(jié)算,你是指和那哪個(gè)公司結(jié)算呀?我怎么看不懂呢
掛靠公司啊,難道人家?guī)湍愀跺X,這些錢不得還給人家嗎?
然后是要怎么結(jié)算?
讓對(duì)方給你開票,入費(fèi)用吧
對(duì)方公司是按月幫我的老板(剛成立的企業(yè)法定代表人)墊付社保費(fèi),難后我的老板就按年支付給對(duì)方(掛靠公司),掛靠對(duì)方公司幫我老板繳納社保,掛靠公司就可以稅前扣除了,開票給我們呢?
老師您好,請(qǐng)問我可不可以1月份我不幫法人發(fā)放工資薪金,也不幫法人申報(bào)個(gè)人所得稅,等2月份去開通社保后再讓法人把她自己的社保轉(zhuǎn)回來自己公司?
對(duì)方不開票給你們,這些代付的錢你們?cè)趺催€給人家呢?直接公司轉(zhuǎn)賬也是要有依據(jù)的
她是從自己的私賬上轉(zhuǎn)錢給對(duì)方的
好吧,那就不用開發(fā)票了,不走公司賬戶
老師,那在法人的社保還沒有轉(zhuǎn)回來之前,法人自己的公司可以再計(jì)提工資薪金和發(fā)放工資薪金再申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
不可以,不能重復(fù)申報(bào)
我知道了,非常感謝老師耐心指導(dǎo),我一定會(huì)給老師五星好評(píng)的
不用客氣,解決問題就好