你好,你拿著復(fù)印件沒(méi)法稅前扣除的。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們的材料給代理公司進(jìn)口,關(guān)稅增值稅都是以代理公司名義付給海關(guān),貨款也是轉(zhuǎn)給代理公司,再由代理公司轉(zhuǎn)給香港公司,代理公司沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,這操作合規(guī)嗎?進(jìn)口報(bào)關(guān)單是以我司的名義
老師,請(qǐng)問(wèn)我們的材料給代理公司進(jìn)口,關(guān)稅增值稅都是以代理公司名義付給海關(guān),貨款也是轉(zhuǎn)給代理公司,再由代理公司轉(zhuǎn)給香港公司,代理公司沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,這操作合規(guī)嗎?進(jìn)口報(bào)關(guān)單是以我司的名義
老師,請(qǐng)問(wèn)我們的材料給代理公司進(jìn)口,關(guān)稅增值稅都是以代理公司名義付給海關(guān),貨款也是轉(zhuǎn)給代理公司,再由代理公司轉(zhuǎn)給香港公司,代理公司沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,這操作合規(guī)嗎?進(jìn)口報(bào)關(guān)單是以我司的名義
老師,請(qǐng)問(wèn)我們的材料給代理公司進(jìn)口,關(guān)稅增值稅都是以代理公司名義付給海關(guān),貨款也是轉(zhuǎn)給代理公司,再由代理公司轉(zhuǎn)給香港公司,代理公司沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,這操作合規(guī)嗎?進(jìn)口報(bào)關(guān)單是以我司的名義
老師,您好。我們公司FOB價(jià)報(bào)關(guān)出口,海運(yùn)費(fèi)我們?cè)谥袊?guó)幫客戶(hù)代付,這筆海運(yùn)費(fèi)客戶(hù)私賬還給我們。如果我們用公賬支付這筆海運(yùn)費(fèi),船公司能開(kāi)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票給我們?nèi)胭~嗎?發(fā)票名稱(chēng)有沒(méi)有要求?發(fā)票名稱(chēng)用海運(yùn)費(fèi)還是運(yùn)費(fèi)?
原來(lái)是會(huì)計(jì)公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)自己做,準(zhǔn)備用用友,這個(gè)賬需要怎么建,和對(duì)方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個(gè)主要分錄,分別都有哪幾個(gè)?主要區(qū)別在哪幾個(gè)分錄?
老師,對(duì)賬是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和付款金額,和科目余額表對(duì)是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報(bào)表,有時(shí)間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動(dòng)更正去年12月的的報(bào)表嗎,問(wèn)了稅務(wù)局,還讓我傳資料后臺(tái)給往期更正,我可以手動(dòng)更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個(gè)人把錢(qián)借給公司,公司算了利息還給個(gè)人,這個(gè)利息要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師這張票高德打車(chē)普票抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎
二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時(shí)還可以享受小規(guī)模一個(gè)季度30萬(wàn)免稅嗎?比如我這個(gè)季度銷(xiāo)售額是25萬(wàn)我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以抵扣嗎,怎么計(jì)算抵扣
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
代理公司不給我們開(kāi)發(fā)票,只給了一個(gè)收據(jù),這個(gè)收據(jù)能做稅前扣除嗎?
不可以的,沒(méi)法稅前扣除。
這張收據(jù)可以入賬做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
可以的,可以做的,正常做賬就行,這個(gè)不影響。
做營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳的時(shí)候這筆罰款需要調(diào)增嗎?
對(duì)的對(duì)的,因?yàn)槟氵@個(gè)沒(méi)有發(fā)票,需要納稅調(diào)增。
但是我們23年第四季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)預(yù)交了,是不是5月份匯算清繳的時(shí)候這筆罰金調(diào)納稅調(diào)增,還要再交企業(yè)所得稅呀?
對(duì)的,是的,如果調(diào)增之后你有盈利的需要補(bǔ)稅。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。