首先,點擊【總賬】→ 【設(shè)置】 → 【初期余額】,這時會彈出【期初余額錄入】對話框,點擊空白處,根據(jù)企業(yè)的實際情況,把企業(yè)會計科目的期初余額錄入即可。
用友t3期初怎么輸入不了數(shù)額
用友t3結(jié)轉(zhuǎn)后沒有期初余額
用友t3,建期初余額,借貸方向怎么更改?
用友t3應(yīng)收賬款的期初余額的客戶明細本期累計借貸怎么輸入?
請問t3用友的財務(wù)軟件的應(yīng)收賬款錄入期初余額時,本期發(fā)生額明細怎么錄入?
老師,法人股東就是居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,交稅是(轉(zhuǎn)讓所得-未分配利潤*持股比例-實收資本份額)*25%。股權(quán)撤資股東交稅是(撤資所得-未分配分配*持股比例-實收資本份額-盈余公積*持股比例)*25%。為什么撤資要算盈余公積呢
老師,2025年5月28日我們付了款項5萬元,但是沒有收到票,前面會計做的是借:應(yīng)付賬款50000貸:銀行存款 50000,現(xiàn)在2025年6月4號收到50000的票了,我應(yīng)該怎么做賬。這個票是臨床課題費用
供應(yīng)商未開票未付款的對賬單怎么入賬
我們是個超市,顧客充卡10000送100,送的那個100怎么做賬呀
老師 我們公司是建筑施工工程公司,接了甲方一個活 簽的是EPC 施工總承辦合同,我們往外有找勞務(wù)公司 再給干這個活,屬于違法轉(zhuǎn)包嗎
老師 上個月的訂正以前憑證的紅字憑證 錯了 這個月我怎么改呀
老師,固定資產(chǎn)折舊臺賬上,某設(shè)備已經(jīng)折舊完了,可是財務(wù)軟件上累計折舊貸方還差好幾千才折舊完成,這怎么調(diào)整啊,
現(xiàn)在公司實繳還需要交契稅嗎?
老師你好,我司小規(guī)模貿(mào)易公司與甲公司簽電腦購銷合同:我司賣6臺電腦共18000元給甲公司,甲按季度分期付款,每季度3000元共6個季度付完款,付完款后電腦所有權(quán)歸甲公司,電腦在付第一筆款時已交付給甲公司,我司在收到每次款時開普票辦公費3000元。 請問這個操作有什么不妥之處或者風(fēng)險之處?
我們是個超市,顧客充卡10000送100,送的那個100怎么做賬呀
意思不能導(dǎo)入嘛
你好,如果是之前用的是用友T3,直接就可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年期初的
怎么操作
1、首先點擊打開用友軟件T3系統(tǒng)管理。 2、接下來進入系統(tǒng)后點擊系統(tǒng)菜單然后選擇注冊選項。 3、接下來進入登陸頁面,用戶名輸入賬套主管的編碼,選擇需要年結(jié)的賬套和年度。 4、接下來登錄后,點擊年度賬然后點擊建立選項。 5、彈出建立年度賬對話框,直接點擊確認。 6、彈出確認建立年度賬,點擊是。 7、等待建立年度賬。 8、新年度賬建立成功。 9、回到系統(tǒng)管理界面,點擊系統(tǒng)菜單下的注銷按鈕。 10、再點擊系統(tǒng)菜單下的注冊。 11、把會計年度改成新年度,其他還是剛才的設(shè)置。 12、登錄后,點擊年度帳--》結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)--》總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)(如果啟用了其他模塊,要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊,最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬)。 13、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),點擊確認。 14、結(jié)轉(zhuǎn)完成,出現(xiàn)正常結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)。
這個第9條還是輸入賬套主管的編碼嘛
有的不需要,你試試看能點嗎
為啥要點注銷又要點注冊
這個是啥意思
這個是啥意思
這個金額余額看不見數(shù)字不知道對不對
老師是這個嘛
是點那個無對應(yīng)記錄還是點打印
你好,你上年度還沒結(jié)賬,結(jié)完賬才能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年