你好要給員工的就是福利費送給外人的就是招待費需要代扣個稅。
老師,買的煙酒開專票可以抵扣進項稅額嗎?這張發(fā)票可以入賬嗎,怎么做賬。入招待費嗎
老師,購買的煙酒茶土特產(chǎn)送給客戶,用作業(yè)務(wù)招待費,因為金額超過稅前扣除比例,可以計入職工福利費嗎?如果計入職工福利費,會計實務(wù)上需要職工領(lǐng)取簽字嗎
老師,請問一下,公司由于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的煙酒費用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務(wù)招待費的扣除比例做稅前扣除嗎?
老師,請問一下,公司由于業(yè)務(wù)招待去購買的煙和酒的發(fā)票,這個費用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務(wù)招待費的扣除比例做稅前扣除嗎?
招待費可以以煙酒發(fā)票直接入賬嗎
老師,代扣代繳的個稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個項目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購材料,修建辦公場所,我直接可以計入成本嗎?還是要計入在建工程?
備抵類和過度類會計科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個資產(chǎn)原值,本年折舊,累計折舊,這個累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購買哪些財務(wù)辦公用具,財務(wù)軟件已經(jīng)在購買中,還有那個聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報是要怎么做???
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費減半,計提印花稅按,減半后的金額計提,還是減半前的金額計提,多余的計入營業(yè)外收入
老師,我們原材料是樹枝樹木,然后經(jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請問如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個人負擔(dān)是1550元,個稅是100元,計提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細點
這個福利費,是只有給集體員工的可以入福利費,如果只有給個別員工的不可以嗎
可以的,執(zhí)行單位的政策就行。
好的,謝謝
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。