你好,可以的, 沒問題 只是交稅成本稍高點(diǎn)。

老師,我們跟廠家拿貨成本價(jià),含稅的,就是拿這個(gè)貨廠家是給我們發(fā)票的,然后我們按照這個(gè)成本價(jià)賣給其他供應(yīng)商也是開發(fā)票的可以嗎?還是要加上我們的稅負(fù)率?因?yàn)槲覀冮_票出去就是要繳稅的嘛
老師我們是商貿(mào)企業(yè)2022年8月開出的銷售發(fā)票,可是供貨商未給我們開來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后8月份我就暫估的商品入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后12月份供應(yīng)商給我們開來了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我沖紅8月份暫估的商品,那么成本這塊我在12月份還沖紅嗎
老師,我們是做抖音銷售虛擬禮物的贈(zèng)送的,比如說嘉年華之類的個(gè)體戶,但是從別人手上購(gòu)買過來是沒有發(fā)票的,請(qǐng)問我按我們的進(jìn)貨協(xié)議來做成本,銷售收入減去進(jìn)貨成本作為我們的收入交稅,但是也沒開銷項(xiàng)票的,只能做無票收入,請(qǐng)問這樣可以嗎?
老師請(qǐng)問銷售酒,然后生產(chǎn)商贈(zèng)送禮盒,就是進(jìn)價(jià)是0成本,我們可以開發(fā)票出去嗎?如果開是日用百貨,就是0成本進(jìn)來,能開發(fā)票嗎
老師請(qǐng)問公司性質(zhì)是紅酒經(jīng)銷商,購(gòu)進(jìn)酒,供應(yīng)商贈(zèng)送的禮盒,銷售方可以開票賣出嗎?這樣合理嗎有風(fēng)險(xiǎn)嗎。因?yàn)閷?duì)方是贈(zèng)送給公司,0成本
一般納稅人,開的普通發(fā)票是怎么交稅的。
老師,稅務(wù)系統(tǒng)有需要退稅的金額,我就辦理了先退后抵的業(yè)務(wù),錢未退到公司賬戶直接抵企業(yè)所得稅,如何做賬呢?
支付的標(biāo)書費(fèi),沒有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?
我在重慶注冊(cè)的小規(guī)模納稅人,0申報(bào),25年十月份的 我現(xiàn)在25年11月14日進(jìn)去電子稅務(wù)局里面,待辦事項(xiàng) ,什么也沒顯示,是這月電子稅務(wù)局什么都不用申報(bào)嗎?
計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放時(shí),相差0.01元,這0.01元怎么調(diào)整?謝謝!怎么做分錄!
老師,我公司是施工方,對(duì)方總包方他要替我們發(fā)農(nóng)民工工資,那工程款開票我就減掉這部分工資,工資這部分不用開發(fā)票?
老師請(qǐng)問一下,農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社收到社員的農(nóng)產(chǎn)品是免稅的是嗎,應(yīng)該開什么票據(jù),然后銷售出去怎么開具發(fā)票,也是免稅的嗎
你好老師,請(qǐng)問企業(yè)內(nèi)部的逆流順流業(yè)務(wù)都需開票嗎?按照正常業(yè)務(wù)那樣開票?
老師,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)表里的第23行累計(jì)減除費(fèi)用的公式是跟哪幾行有關(guān)聯(lián),具體計(jì)算過程是什么樣的?
中標(biāo)的合同對(duì)方審批中,已經(jīng)生產(chǎn)快兩年了,每個(gè)月都有發(fā)貨,我們的單價(jià)按照中標(biāo)合同走的,但是對(duì)方以合同流程沒走完一直不對(duì)賬結(jié)算,我要不要確認(rèn)收入入賬

