你好 不會(huì)的,這個(gè)后面有一個(gè)繳納的步驟的
小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào),那么不用繳納的增值稅收入是記在申報(bào)增值稅的那個(gè)月里面嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,增值稅專票開(kāi)了12萬(wàn),需要繳納增值稅嗎?
“小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅后清卡,其余月份在月初匯總時(shí)會(huì)自動(dòng)清卡。一般納稅人每個(gè)月申報(bào)增值稅都要清卡?!?老師, 是這樣的嗎?
小規(guī)模納稅人的個(gè)稅申報(bào)最后一個(gè)季度申報(bào)是按年度匯繳申報(bào)嗎
我是小規(guī)模納稅人,每個(gè)季度增值稅申報(bào)都是自動(dòng)申報(bào),這次10月季度申報(bào)后天就要到截止日期了,怎么還沒(méi)有自動(dòng)申報(bào)?
老師,這個(gè)月申報(bào)包含16號(hào)嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報(bào)數(shù)據(jù),直接在公示平臺(tái)修改的稅金少填了,企業(yè)會(huì)被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報(bào)中的數(shù)字會(huì)跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報(bào)的繳稅數(shù)字,當(dāng)時(shí)少填了一個(gè)月的數(shù)字,會(huì)觸發(fā)再次審核嗎?
老師您好,工商年報(bào)一般填報(bào)完,如果當(dāng)年沒(méi)有跳出異常,后面年度不會(huì)再跳以往年度異常了吧?如19-23年有些數(shù)據(jù)有偏差了,當(dāng)時(shí)是理解錯(cuò)誤,25年只會(huì)對(duì)24年的數(shù)據(jù)做比對(duì)審核對(duì)嗎?以往的不太想修正,怕引起不必要麻煩
老師,公司有單獨(dú)的工會(huì)賬套,有工會(huì)賬戶,但不能取現(xiàn),公司開(kāi)門紅紅包由工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)款到公司賬戶,公司再以現(xiàn)金形式發(fā)放紅包給員工,請(qǐng)問(wèn)工會(huì)賬套及公司的賬務(wù)處理分別怎么做呢?
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來(lái)的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師你好!在平臺(tái)上代開(kāi)的發(fā)票,是以個(gè)稅代開(kāi)發(fā)票,是需要交什么稅費(fèi),是開(kāi)的材料費(fèi)?我方是收票方需要看完稅證明嗎?
老師,客戶項(xiàng)目還沒(méi)做,但對(duì)方先預(yù)付一半的款給我們,但要求我們先開(kāi)全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)月要先按全額確認(rèn)收入嗎?另一半就做應(yīng)收賬款
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中的上期留抵稅額的定義是什么呢?
我做賬銷售分錄,有要繳納的增值稅,那是什么時(shí)候做支付稅費(fèi),是到了次月就要做支付稅費(fèi)的分錄嗎
你次月就要繳納的
老師,還有利潤(rùn)表上,如果營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù)的話,是不是就要填負(fù)號(hào)上去
這個(gè)是第二個(gè)問(wèn)題嗎
是的,老師
因老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)“一題一問(wèn)”,以便老師們能盡快做出解答,謝謝配合。
好的,謝謝
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