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老師能列一下月末所有要結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅明細(xì)科目分錄我嗎謝謝?

2024-01-22 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-22 10:08

月末增值稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)分錄包括: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目。 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目。 結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目。

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快賬用戶8766 追問 2024-01-22 10:10

結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目。老師這個(gè)未交增值稅在貸方那不是代表還未交嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 10:12

在結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金的分錄中,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目是錯(cuò)誤的。正確的做法應(yīng)該是借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,表示將已交的稅金從未交稅金中轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8766 追問 2024-01-22 10:14

正確的做法應(yīng)該是借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,表示將已交的稅金從未交稅金中轉(zhuǎn)出。 那貸方科目是什么嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-22 11:09

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅款

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快賬用戶8766 追問 2024-01-22 11:11

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)這個(gè)科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-22 11:53

學(xué)員您好,是的,對的

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快賬用戶8766 追問 2024-01-22 11:54

是直接轉(zhuǎn)嗎?不需要用過渡科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-22 12:06

同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的不需要用過渡科目

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