同學(xué)你好 那你紅沖哦 但是印花稅不退
老師,您好 公司經(jīng)過一次稽查,定性為偷稅,補交了20萬增值稅。會計對當年的企業(yè)所得稅匯算清繳進行了更改,把補交的增值稅相對應(yīng)的收入及成本加了進去。但是賬上沒有做收入及成本結(jié)轉(zhuǎn),所以我賬上的庫存商品現(xiàn)在偏高。這樣的情況我該如何處理比較好?
老師,一個小公司原來注冊資本是20萬,已實繳,今年進行股權(quán)變更,注冊資本增加到500萬,沒有實繳,原來的會計給做賬了,借:其他應(yīng)收款 480萬元 貸:實收資本 480萬元,印花稅也交了,現(xiàn)在能做紅字分錄沖掉其他應(yīng)收款和實收資本嗎?這樣的賬我能接嗎?
收到股東轉(zhuǎn)過來備注投資款的錢,我可以做借:銀存,貸:實收資本,這個在報稅時要交印花稅,要區(qū)別于銷售合同來交,還是一并合并來計算印花稅。。第二個問題:公司成立四年多了,也偶爾公賬會轉(zhuǎn)出到股東,也有股東轉(zhuǎn)入,這樣子將他轉(zhuǎn)入的做實收資本,會不會有嫌疑是將公司的款又轉(zhuǎn)作資本了?還是可以,本就是公司賺的錢,現(xiàn)在又讓股東還回來了?
老師好,我們公司股權(quán)變更了,零元轉(zhuǎn)讓的,現(xiàn)在有兩個問題咨詢哦;1.原股東投資的61萬,當時做賬是,借:銀行存款;61萬,貸:實收資本-原股東61萬,現(xiàn)在需要把這個原股東投資的61萬轉(zhuǎn)入到實收資本-新股東嗎?2.公司需要申報產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)印花稅嗎、謝謝拉
老師早上好。23年8月新成立的公司A,注冊資金500萬還未到賬。 1.營業(yè)執(zhí)照有發(fā)下來,是不是要交權(quán)利證照的印花稅5元,由于A公司核定的印花稅是季度繳納(稅種:印花稅-營業(yè)賬簿),權(quán)利證照這個在電子稅務(wù)局上是沒有核定的,那只能去稅局買票貼花了嗎? 2.等實際收到公司注冊資金,再按照萬分之5交印花稅吧 3.現(xiàn)在新公司A收到大股東公司的資金3萬,銀行轉(zhuǎn)賬未注明用途,我現(xiàn)在應(yīng)該是掛"其他應(yīng)付款"吧。然后新公司A又把這筆款銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了法人,我掛在"其他應(yīng)收款",是吧
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方