可以把借股東錢轉(zhuǎn)入實(shí)收資本
老師,請問公司想要注銷,但是其他應(yīng)付款和實(shí)收資本有余額,公司賬上已經(jīng)沒錢了,其他應(yīng)付款也無力償還,其他應(yīng)付款是股東,股東同意不用還款,請問賬務(wù)上要怎么處理
之前會計(jì)從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
老師,公司賬上沒錢要購買庫存商品,發(fā)工資需要借老板的錢支付,那其他應(yīng)付款金額越來越大怎么做才合適!是要把其他應(yīng)付款老板的轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里嗎?實(shí)收資本一開始還沒有實(shí)際投入資金。
老師,公司公戶上有老板的朋友公司過了一筆錢48500元,這筆錢怎么處理可當(dāng)時是借:銀行貸其他應(yīng)付款XX公司,這個其他應(yīng)付款怎么平賬呢?實(shí)際這筆錢是對方公司通過我們的公戶支付給個人的錢,這部分錢老板用現(xiàn)金已經(jīng)給了個人了
公司賬目上沒有實(shí)收資本,都是老板墊錢運(yùn)營公司,其他應(yīng)付款掛賬很大,能不能讓老板打錢時每次都寫投資款,直接入實(shí)收資本?
我方代收代付,收到錢,掛其他應(yīng)付款需要付出去,但是對方不要,那我在賬上怎么把這筆往來平掉
代采剩下的差價(jià)才是我們的真正收入,那就是還是錢全部進(jìn)到品牌公司,然后再將設(shè)備款打入供應(yīng)鏈公司去進(jìn)行代采對吧, 資金由品牌公司收取,扣除服務(wù)費(fèi)后將款再打到對應(yīng)的業(yè)務(wù)公司,業(yè)務(wù)公司完成業(yè)務(wù)后的余款作為收入。 收入分紅時將款轉(zhuǎn)入管理公司,這樣可以嗎?
老師,購買自行車是開普票還是專票
水稻烘干在開具發(fā)票時應(yīng)該選什么商品編碼?
這個銷售額本年累計(jì)數(shù)我要跟金蝶里面的哪一個核對數(shù)據(jù),增值稅申報(bào)表里面本年累計(jì)是否含稅
內(nèi)賬會計(jì)和外賬會計(jì)的區(qū)別是什么?
老師好,請問這張發(fā)票可以作為原始憑證使用嗎
老師我想問一下員工9月份已經(jīng)離職了,十月份社保基數(shù)調(diào)整要補(bǔ)1-9月社保的差額部9月份里的員工需要補(bǔ)交嗎
老師,我們和一個影視公司簽訂的一份演員聘用合同,他們公司給我們提供一個藝人拍短劇,我們作為甲方他們是乙方,代扣代繳義務(wù)人是乙方公司不是我們吧
請問老師 印花稅是不含稅金額還是含稅金額
我把借總公司的錢轉(zhuǎn)入分公司的實(shí)收資本了,老板的錢還在其他應(yīng)付款金額掛著,對嗎?
你們是分公司不需要做實(shí)收資本的,直接掛往來科目
那分公司的其他應(yīng)付款金額就大了???這樣一直掛著可以嗎?
是滴,以后有錢就還
總公司和分公司賬上都沒有錢,而且一直虧損狀態(tài),就是分公司其他應(yīng)付款金額大(是借總公司和老板的錢),不知道如何處理?老師的意思就是分公司其他應(yīng)付款就掛著就行,沒有問題是吧?
是的,直接掛往來就是了哈,不用管了