你好,你這個金額不能抵扣 非只有280的才可以抵扣。
請問老師,1.稅盤的費(fèi)用屬于既征既退項目嗎?2.快賬軟件里發(fā)票管理,增加發(fā)票有何作用,必須錄入嗎?3.稅盤的費(fèi)用有普票也有專票,那么專票還勾選認(rèn)證抵扣嗎?不是可以全額退嗎?要是勾選了是不是就不能全額退了?4.我做補(bǔ)記賬兩張普票12.17日和一張專票12.18日,那么1.25日該如何記賬?分錄如何寫?日期錄入哪一天去? 這個行不行 借:應(yīng)收票據(jù)280 應(yīng)收票據(jù)160 應(yīng)收票據(jù)400 貸:庫存現(xiàn)金840
下列各項中,符合城市維護(hù)建設(shè)稅規(guī)定的有()。 A.對納稅人減免增值稅、消費(fèi)稅時,相應(yīng)也減免了城市維護(hù)建設(shè)稅 B.為支持國家重大水利工程建設(shè),對國家重大水利工程建設(shè)基金免征城市維護(hù)建設(shè)稅 C.城市維護(hù)建設(shè)稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間、納稅地點、納稅期限比照增值稅、消費(fèi)稅的相應(yīng)規(guī)定,城市維護(hù)建設(shè)稅分別與增值稅、消費(fèi)稅同時繳納 D.流動經(jīng)營的單位和個人,隨增值稅、消費(fèi)稅在戶籍地按適用稅率繳納 E.省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地實際情況,對增值稅小規(guī)模納稅人可在40%的稅額幅度內(nèi)減征城市維護(hù)建設(shè)稅 參考答案:ABC 老師請問一下為何C是對的,在進(jìn)口環(huán)節(jié)征收增值稅和消費(fèi)稅,但不征收城建稅?怎么就可以是同時那么絕對 ?另外D選項錯哪?
初次購買稅控盤費(fèi)用以及以后各年的技術(shù)維護(hù)費(fèi),發(fā)票不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人是不是都給開普票,不會有專票一說呀?如果開了普票那一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款這分錄是普票價稅合計全額還是只是增值稅的金額呢?
老師!早上好!想請教一個問題,就是稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),我在入賬時做了個管理費(fèi)用,然后想等要用這筆稅費(fèi)時再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)的,可是后面就沒有開過票,然后年底了,我需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為零,我現(xiàn)在是不是要把稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款?然后再把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?那如果這樣結(jié)轉(zhuǎn)完了,我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額會和增值稅納稅申報表上留抵稅額不一致,會相差一個附表4上的稅額?要想一致,我該怎么做呢?
【朝陽稅務(wù)】您好!根據(jù)財稅(2012)15號,你單位取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票后可全額抵減增值稅應(yīng)納稅額,請在最近一期增值稅申報表的《增值稅減免稅明細(xì)申報表》中選擇減稅代碼“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,并按照技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票價稅合計金額填寫“本期發(fā)生額”(按季申報為10月征期填寫,按月申報為9月征期填寫)。今后在您取得技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票后請注意及時進(jìn)行抵減,謝謝! 老師,我們是小規(guī)模納稅人,是不是不用理會這個?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
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因為只有280的才可以抵扣。
有相關(guān)文件說明么,因為大多數(shù)情況,會計人員都會認(rèn)為,只要是維護(hù)費(fèi)發(fā)票就可以抵減,不管金額多大
沒有 都是軟件那邊回復(fù)的
那我明天去問問稅務(wù)局的人看看
可以的,可以這么做的