你好;專票是可以正常抵扣; 你增值稅都抵扣了; 你附加稅沒有了 ; 你的印花稅不繳納哈 (勞務(wù)派遣是不涉及印花稅的 )
請問下由代理申請商標(biāo)/專利公司申請商標(biāo)、專利所發(fā)生的申請費(fèi)、印花稅、年費(fèi)、代理費(fèi)是計(jì)入無形資產(chǎn)還是費(fèi)用,這個(gè)金額也就1000元左右,代理公司開給我們的發(fā)票大類是無形資產(chǎn)
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個(gè)50萬的合同.要開6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)合同我們用的是公司外的人完成這個(gè)項(xiàng)目的,我們給這些人打勞務(wù)費(fèi)共30萬元。問題:這些人能給我們開專票嗎?給我們開了專票扣個(gè)稅是我們代扣還是他們在稅務(wù)局開發(fā)票時(shí)就扣了。要是不能給我們開專票,我們應(yīng)該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù),交的增值稅少?
老師 我們讓一家公司代理幫我們進(jìn)口一臺印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個(gè)單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師 我們讓一家公司代理幫我們進(jìn)口一臺印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個(gè)單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開銷售發(fā)票(藥企支付給我們推廣服務(wù)費(fèi)),但是下游的代理商都是個(gè)人,支付給他們推廣費(fèi),但是他們不給我們開發(fā)票,我們現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,但是正常交稅啦,長期這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,確實(shí)沒有進(jìn)項(xiàng)票
撿到的錢需要入會(huì)計(jì)賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒有財(cái)務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請問下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個(gè)人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票,這個(gè)是在哪里查詢呢,這個(gè)是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個(gè)是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務(wù)發(fā)票,開發(fā)票時(shí)已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個(gè)稅嗎?
老師我給對方公司轉(zhuǎn)了394元,但對方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請問老師,之前2024年12月的時(shí)候成本沒結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時(shí)能不能直接調(diào)減抵稅???謝謝!
請問老師,勞務(wù)公司開的服務(wù)費(fèi),記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補(bǔ)無票收入,補(bǔ)了20多萬增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會(huì)計(jì)做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來了。請問我要怎么做2024年的賬呢?
請問老師,勞務(wù)派遣公司的印花稅都會(huì)涉及哪些方面呢?目前我們公司一個(gè)月的印花稅在兩千出頭的樣子。
你好; 一般比如實(shí)繳資本或者資本公積; 購買固定資產(chǎn)設(shè)備;租賃合同比如房屋租賃這些?
如果只是這些,感覺達(dá)不到兩千多的印花稅呢?
不應(yīng)該還有其他購銷業(yè)務(wù)吧?你發(fā)下營業(yè)執(zhí)照來看看,只發(fā)營業(yè)執(zhí)照范圍部分
老師,請看。
你們還有涉及的就是技術(shù)合同,萬分之三繳納,你們有這個(gè)技術(shù)服務(wù)的業(yè)務(wù)發(fā)生沒?或者你可以去看看印花稅申報(bào)表,里面有明細(xì)的,比如什么合同,什么金額,按什么比例繳納都有顯示的
好的,這個(gè)繳費(fèi)之后還能拉明細(xì)嗎?
可以的哦,申報(bào)表有明細(xì)的,到時(shí)打印完稅證嗎
好的,謝謝老師?
不客氣,希望幫到你