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我們公司是勞務(wù)派遣公司,下面有代理商給我們送人,月底給代理商結(jié)算代理費(fèi),代理商給我們開6個(gè)點(diǎn)的專票,我們給上游用人單位也是開6個(gè)點(diǎn)的專票,這種情況下,還需要額外給代理商的代理費(fèi)扣點(diǎn)嗎?專票對專票,附加稅是不是都沒有了,只有印花稅,印花稅是多少比例?

2024-01-16 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-16 09:29

你好;專票是可以正常抵扣; 你增值稅都抵扣了; 你附加稅沒有了 ; 你的印花稅不繳納哈 (勞務(wù)派遣是不涉及印花稅的 )

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快賬用戶4484 追問 2024-01-16 09:32

請問老師,勞務(wù)派遣公司的印花稅都會(huì)涉及哪些方面呢?目前我們公司一個(gè)月的印花稅在兩千出頭的樣子。

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齊紅老師 解答 2024-01-16 09:33

你好; 一般比如實(shí)繳資本或者資本公積; 購買固定資產(chǎn)設(shè)備;租賃合同比如房屋租賃這些?

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快賬用戶4484 追問 2024-01-16 10:37

如果只是這些,感覺達(dá)不到兩千多的印花稅呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-16 12:36

不應(yīng)該還有其他購銷業(yè)務(wù)吧?你發(fā)下營業(yè)執(zhí)照來看看,只發(fā)營業(yè)執(zhí)照范圍部分

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快賬用戶4484 追問 2024-01-16 13:07

老師,請看。

老師,請看。
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齊紅老師 解答 2024-01-16 13:15

你們還有涉及的就是技術(shù)合同,萬分之三繳納,你們有這個(gè)技術(shù)服務(wù)的業(yè)務(wù)發(fā)生沒?或者你可以去看看印花稅申報(bào)表,里面有明細(xì)的,比如什么合同,什么金額,按什么比例繳納都有顯示的

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快賬用戶4484 追問 2024-01-16 15:27

好的,這個(gè)繳費(fèi)之后還能拉明細(xì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-16 16:59

可以的哦,申報(bào)表有明細(xì)的,到時(shí)打印完稅證嗎

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快賬用戶4484 追問 2024-01-16 17:42

好的,謝謝老師?

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齊紅老師 解答 2024-01-16 18:07

不客氣,希望幫到你

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你好;專票是可以正常抵扣; 你增值稅都抵扣了; 你附加稅沒有了 ; 你的印花稅不繳納哈 (勞務(wù)派遣是不涉及印花稅的 )
2024-01-16
你好,同學(xué)。 小規(guī)模你只開3%,開不了13%的。 你只能考慮升為一般納稅 人處理。
2020-11-26
你好,如果申請成功計(jì)入無形資產(chǎn),不成功計(jì)入費(fèi)用
2020-09-03
同學(xué)你好 這個(gè)就可以的哦,要開專票的
2020-12-14
同學(xué)你好 可以的,你們用來抵扣就行了,不用再開這個(gè)專票
2020-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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