你好對(duì)的,填寫這個(gè)數(shù)據(jù)正確。
定額征收的個(gè)體工商戶經(jīng)營收入怎么申報(bào)?定額征收的個(gè)體工商戶每個(gè)月需要在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師個(gè)體工商戶經(jīng)營所得申報(bào)表是在自然人電子稅務(wù)局嗎
#提問#自然人電子稅務(wù)局預(yù)繳納稅申報(bào)經(jīng)營所得怎么填寫,我們3月份開了1%的普票 不含稅銷售額585445.53,稅額5854.47,因?yàn)槭莻€(gè)體工商戶,只有開票收入,沒有其它費(fèi)用怎么填寫收入總額,成本費(fèi)用,利潤總額?
老師個(gè)體戶的個(gè)人所得稅 經(jīng)營所得是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?還是在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)里申報(bào)?
個(gè)體工商戶定期定額的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)嗎,
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請(qǐng)問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
1-12月收入15萬,成本14成,利潤 1萬,需要繳稅嗎?
好就是這個(gè)一乘以對(duì)應(yīng)的那個(gè)稅率,然后再乘以50%減半征收。然后前面已經(jīng)交過的稅款還可以扣除。
提示信息:納稅人符合個(gè)體工商戶減半征收個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策,但未享受該減免,請(qǐng)修改。在哪里修改
在你股東信息一行里面有一個(gè)應(yīng)納稅款,在這后面有一個(gè)減免稅款,在這里面打開修改。
老師,你說的我沒找到在哪,麻煩說的詳細(xì)一點(diǎn)
按照我給你說的,你去找減免,然后你找到這個(gè)點(diǎn)進(jìn)去。
是在減免扣除明細(xì),稅收協(xié)定,需要填寫嗎
你好?個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得時(shí),提示“納稅人符合個(gè)體工商戶減半征收個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策,但未享受該減免,建議納稅人修改”,如何修改?_ http://news.sohu.com/a/728588658_121106869