你好,12月的貸款,稅款所屬期應(yīng)當(dāng)是12.1日到12.31日才是啊?
老師,我今天按次申報(bào)了印花稅,但是本應(yīng)繳納12.5元,提交申報(bào)后,沒有自動彈出確定繳納稅款一項(xiàng),現(xiàn)在只能看到申報(bào)印花稅的申報(bào)表,沒有顯示讓我繳納款項(xiàng)
老師,印花稅按次申報(bào),我們上個(gè)月的購銷合同,這個(gè)月申報(bào)印花稅可以嗎?我今天申報(bào),稅款所屬期只能是4月19,無法修改成上個(gè)月,可以嗎?
老師我們公司有一個(gè)7月13日簽訂的買賣合同,我今天交印花稅,稅款所屬期只能8月25,應(yīng)稅憑證訂立日期也只能8月25,這要緊嗎
老師,您好,我公司小規(guī)模納稅人,新公司,第一次報(bào)稅,印花稅當(dāng)時(shí)做的按季申報(bào),我公司第三季度并沒有印花稅需要申報(bào),我認(rèn)為應(yīng)該零申報(bào)。今天申報(bào)印花稅時(shí)老是需要做稅源采集,我認(rèn)為采集零申報(bào)即可,采集之后還得填書立合同的日期,只有增加按鈕,沒有刪除,但是我們并沒有需要申報(bào)的合同,是不是我哪一步操作有問題?
我有一筆2022.12.20簽訂的訂單,我印花稅是按次申報(bào),那么在1月3號這天是15天最后一天了,我采集時(shí)稅款所屬期是12月20日,申報(bào)期是1月,交款也是1月,那我這筆做帳時(shí)算2022年12月的,還是算2023年1月的。
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師可以講一下中間那個(gè)3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用該怎么做賬
老師好,個(gè)體戶的經(jīng)營所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
我這里按次他采集只能當(dāng)天,日期改不了
你好,那就需要去大廳申報(bào),所屬期應(yīng)當(dāng)是12月份才對