對的,是的,按照一般納稅人的來。
老師,請問,我們公司12月17號轉為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數(shù),這筆收入在12月11日(轉為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補13個點的稅嗎?然后我在12月份確認收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結轉成本嗎?
老師,我們四一般納稅人,2021年12月份在電子稅務局申報的時候,有一筆業(yè)務已確認無票收入,但在2022年1月的時候,這筆業(yè)務又開具發(fā)票了,未作廢,我1月份怎么申報,這個月也有無票收入
老師,我們單位10月是小規(guī)模納稅人開具1%發(fā)票確認稅額,沒有確認收入,因為有貨物沒交付,11月變更一般納稅人購進貨物取得專票,確認了收入,請問專票可以抵扣嘛?
客戶11月份轉款并確認了收入,申報的是未開票收入,11月是小規(guī)模,然后12月我們升級了一般納稅人,現(xiàn)在他們找我們要11月的發(fā)票,我現(xiàn)在是按小規(guī)模的免稅開,還是按現(xiàn)在的一般納稅人開呢
老師,我們是簡易計稅的一般納稅人,稅率為3,我們這個月開了下一級學生的學費,但是我們還沒提供服務,確認收入嗎
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
那當時也有一筆費用,12月才開票給我們的,現(xiàn)在能抵扣嗎
可以的,可以抵扣的。
費用實際3月的發(fā)生的,12月才開票給我,當時是簡易計稅,現(xiàn)在這筆費用能抵扣
可以的 可以抵扣的
奇怪,之前問你們說不能抵扣,為啥現(xiàn)在能抵扣呢,是因為我在2月有無票收入嗎
你好,小規(guī)模期間收到的專票不允許抵扣,一般納稅人收到的可以啊。
可是但是我1-11月份用的是簡易計稅,費用發(fā)生日期是3月份,發(fā)票收到是12月,也可以抵扣,因為簡易計稅一般納稅人是不能抵扣的
你好,這個倒是沒有規(guī)定,這個金額大嗎?金額不大的,一般稅務局也不管的。
確定費用發(fā)生在簡易計稅期間,企業(yè)能抵扣
10萬多銷售額
你好,政策上沒有對這個約定。
這里有一個簡易計稅征收項目是什么意思,是不是就是說的我們這種以前是簡易計稅突然轉為一般計稅的一般納稅人發(fā)票跨過這個時期的突發(fā)費用發(fā)票啊
一般納稅人也有簡易計稅的政策。3%和5%的。
我們1-11月就是用簡易計稅的3%,12月用的是一般計稅6%,所以我都不知道3月份費用12月才收的發(fā)票的10萬費用發(fā)票到底能不能抵扣
你說沒有對這個的政策規(guī)定,但是我看的報稅表有這個,不知道是不是針對我這種情況的,到底抵不抵扣呢
你好,你可以問一下你稅務局和你稅務局那邊核實一下的。
我的意思是,一般納稅人收到的發(fā)票,一般納稅人可以抵扣,他只有這一個政策,但是他沒有說收到了之前的發(fā)票不允許抵扣。
怎么問稅務局呢,現(xiàn)在沒有專管員很麻煩,是打電話嗎
對的是啊,打電話呀,你就問一下他,我們收到了三月份的費用發(fā)票金額是10萬,轉了一般納稅人收到的還能抵扣增值稅吧。